Histórico de Movimento do Cliente

De Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas
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A Pesquisa de Histórico de movimento do cliente é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo exibir as movimentações de pedidos e notas fiscais realizadas para o cliente filtrado.

Pesquisas > Vendas > Histórico de Movimentos do cliente.

Atributos

Cliente: Indica o cliente em que será feita a pesquisa.

Período: Indica um período para análise dos dados.

- Inicial: Indica data de inicio para análise do período.

- Final: Indica data final para análise do período.

Filtro por Tipo da Nota: Esse campo é para indicar qual o tipo de nota que será feito a pesquisa, podendo ser tipo Normal, Devolução de Vendas ou pode estar marcando as duas opções.

Aba Pedidos

Pedidos Encontrados.

Empresa Código: Indica a empresa em que o pedido foi feito.

Número: Indica Número do Pedido.

Data Emissão: Indica a data que foi emitido o Pedido.

Oper Sist: Número interno que identifica a operação relacionada ao pedido.

Cliente Código: Indica o código do cliente inserido no pedido.

Representante Código: Indica o código do Representante utilizado no pedido.

Televendas Código: Indica o código do televendas utilizado no pedido.

CFOP: Indica a CFOP Utilizada no pedido (Código Fiscal de Operações e Prestações).

Descrição: Indica a descrição da CFOP Utilizada.

Nome Televendas: Indica a descrição de nome do televendas.

Nome Representante: Indica a descrição de nome do representante.

Itens do Pedido

Item: Indica o número do item do pedido.

Produto Venda Código: Indica o código do produto.

Produto Descrição: Indica a descrição do produto.

Produto Unidade: Indica a unidade de venda do produto.

Qtde (Quantidade): Indica a quantidade do produto no pedido.

Quantidade Cancelada: Indica a quantidade cancelada.

Quantidade Pendente: Indica a quantidade pendente do pedido.

Quantidade Embalada: Indica a quantidade que foi embalada.

Quantidade Disponível Faturar: Indica a quantidade que tem disponível para faturar.

Valos Unitário: Indica o valor unitário do produto.

Operação Fiscal Código: Indica o código da operação fiscal utilizada no pedido.

Notas Fiscais do Pedido

Empresa Código: Indica a empresa em que a Nota Fiscal foi feita.

Número: Indica Número da Nota Fiscal.

Data Emissão: Indica a data que foi emitido a Nota Fiscal.

Oper Sist: Número interno que identifica a operação relacionada a Nota Fiscal.