Ajustar sequencial do Nosso Numero de Cobrança
Justificativa
Para ajustar o sequencial do Nosso Numero utilizado pelo ERP para emissão dos boletos de cobrança é necessário utilizar um comando diretamente no banco de dados do cliente, através do SQL. Esse ajuste se faz necessário, principalmente em fases de início de uso do ERP para evitar que um nosso número utilizado anteriormente pelo cliente se repita no ERP, gerando inconsistência no envio dos arquivos de remessa.
Comando
O comando a ser utilizado é o seguinte:
DBCC CHECKIDENT(NumeroBoletoGeral, RESEED, [novo número] )
No lugar de [novo número] deverá ser informado o último número utilizado pelo cliente, ou até mesmo, aproveitar a oportunidade para inutilizar numerações e iniciar uma nova sequencia no ERP. (por exemplo: ultimo nosso numero do cliente foi o 3552, porém, para facilitar a diferenciação, no ERP iniciará o uso dos boletos com 10.000, logo, preencher no comando com 9.999, e assim que o primeiro boleto for gerado, fará o 9.999 + 1)