Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda

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Dúvida: Fiz uma NF de Devolução de Venda e a CST saiu 60 e no Enquadramento do Cliente esta CST 40. Onde que ajusto para nas proximas notas sair a CST 040 conforme esta no Enquadramento Fiscal?

O que ocorreu é que para a NF de Venda utilizou a Operação Fiscal 51022 que não esta para incidir o ICMS e esta informado a CST 40 e para a NF de Devolução de Venda utilizou a Operação Fiscal 8 que esta para incidir o ICMS, com isso o sistema calcula novamente o ICMS, onde carregou a CST do ICMS do Enquadramento Fornecedor por ser uma NF de Entrada.

Se as tributações forem iguais na Venda e na Devolução, sempre irá carregar da NF de Venda, mas para isso as operações fiscais devem estar com as mesmas incidências de impostos, que nesse caso estão diferentes.


Segue abaixo:

NF de Venda informou a Operação Fiscal 51022:


Essa Operação Fiscal não esta para incidir o ICMS e esta com a CST 40:


Na Devolução utilizou a Operação Fiscal 8


Nessa Operação Fiscal esta para incidir o ICMS:


O que ocorreu é que na nota de origem não tinha a tributação do ICMS e na NF de Entrada foi informado uma Operação Fiscal que incide ICMS, então o sistema calcula novamente e como é uma NF de Entrada ele carrega a CST do Enquadramento Fornecedor.

Segue teste realizado abaixo alterando a Operação Fiscal para incidir o ICMS (onde irá carregar a CST que esta na Faixa de Tributação) ou pode informar a CST nas duas Operações Fiscais que irá carregar da Operação Fiscal:


Na NF de Venda carregou a CST 40


Na Devolução carregou os impostos com base na Nota de origem:


CST 40