Dúvida Operação de Saída: mudanças entre as edições

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- comercializado/nacional/3 Não Contribuinte/ C40_Isenta/Cod. Op dentro do Estado/Cod. Op fora do Estado.
- comercializado/nacional/3 Não Contribuinte/ C40_Isenta/Cod. Op dentro do Estado/Cod. Op fora do Estado.


'''Obs:''' As CSTs informadas acima foram utilizadas apenas para teste, consultar o contador para obter a informação de qual deve ser utilizada para cada situação.
'''Obs:''' As CSTs informadas acima foram utilizadas apenas como exemplo, consultar o contador para obter a informação de qual deve ser utilizada para cada situação.


Insira o código da operação fiscal de saída e marque que permite alteração. Essa opção habilita a alteração caso a operação esteja incorreta e precise alterar manualmente.
Insira o código da operação fiscal de saída e marque que permite alteração. Essa opção habilita a alteração caso a operação esteja incorreta e precise alterar manualmente.


Ao fazer a nota, o sistema identifica o tipo do cliente, faz a checagem da CST informada nas configurações e faz a troca de acordo com o que foi configurado.
Ao fazer a nota, o sistema identifica o tipo do cliente, faz a checagem da CST informada nas configurações e faz a troca de acordo com o que foi configurado.

Edição das 09h56min de 5 de setembro de 2018

Já configurei a operação de saída mas não esta fazendo a troca da CFOP quando é fora do Estado, o que devo fazer?

No cadastro da operação de saída, tem que estar configurado correto a cst de acordo cm o enquadramento fiscal do cliente.

Exemplo: se seu cliente é não contribuinte e usa uma CST/CSOSN e para consumidor outra, deve cadastrar cada uma delas vinculando ao tipo do produto (industrializado/comercializado).

Ficaria da seguinte forma:

- comercializado/nacional/1 consumidor/ C90_Outras/Cod. Op dentro do Estado/Cod. Op fora do Estado.

- comercializado/nacional/3 Não Contribuinte/ C40_Isenta/Cod. Op dentro do Estado/Cod. Op fora do Estado.

Obs: As CSTs informadas acima foram utilizadas apenas como exemplo, consultar o contador para obter a informação de qual deve ser utilizada para cada situação.

Insira o código da operação fiscal de saída e marque que permite alteração. Essa opção habilita a alteração caso a operação esteja incorreta e precise alterar manualmente.

Ao fazer a nota, o sistema identifica o tipo do cliente, faz a checagem da CST informada nas configurações e faz a troca de acordo com o que foi configurado.