Gerador de Pagamento: mudanças entre as edições
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'''Geral:''' | '''Geral:''' Filtro usado para gerar o pagamento para todos os funcionários em um só processamento. | ||
'''Individual:''' | '''Individual:''' Filtro usado para gerar pagamento individualmente para um, ou alguns funcionários. | ||
'''Funcionário:''' | '''Funcionário:''' Inserir ou pesquisar o funcionário que deseja realizar o pagamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo. | ||
'''Filtrar p/Dados Bancários do funcionário:''' | Detalhe: Após selecionar o funcionário e clicar na seta para baixo, o funcionário será incluído na Grid superior de Pagamentos Gerados. Após a inclusão na grid, poderá buscar novo funcionário e inclui-lo tb, e assim por diante, permitindo assim a inserção de vários funcionários que serão gerados em um único processamento. | ||
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'''Carregar Dados:''' | '''Carregar Dados:''' Função que é habilitada se estiver usando a opção '''geral'''. Uma vez selecionada, vai listar todos os funcionários com pagamento a realizar. | ||
'''Dados Financeiros:''' As informações financeiras referem-se aos dados do pagamento. | |||
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''' | '''Valor Total:''' Valor preenchido pelo sistema que mostra a somatória dos pagamentos que serão gerados. | ||
''' | '''Dados Bancário:''' Os Dados Bancários referem-se à conta do empresa, da qual será efetuado o pagamento ao funcionário. | ||
''' | '''Empresa da Conta:''' Informar a Empresa que efetuará o pagamento. | ||
''' | '''Conta Bancária:''' Informar qual a conta da empresa que efetuará o pagamento. | ||
''' | '''Integração ERP - Classificação do Movto Bancário:''' Informar a classificação que será feito o lançamento no sistema financeiro. | ||
''' | '''Gera Pagamento:''' Ao selecionar essa opção, será gerados os pagamentos para os funcionários que foram selecionados no filtro escolhido. | ||
''' | '''Caminho do Arquivo:''' Informar o caminho / pasta que será gerado o arquivo para envio ao banco, no caso de pagamento creditado em conta. | ||
''' | '''Estorna Pagamentos:''' Função utilizada para excluir um pagamento já gerado. Ao selecionar essa função, os pagamentos já realizados no mês período ativo, serão listados no campo abaixo do '''caminho do arquivo''' e terá ao lado um checkbox para selecionar qual ou quais pagamentos serão excluídos. | ||
''' | '''Pagamentos Gerados'''(Grid Superior): | ||
* Coluna Incluir: Essa coluna, permite desmarcar os funcionários que não serão gerados pagamentos no processamento em andamento. | |||
'''Pagamentos Gerados:'''(Grid Inferior) | '''Pagamentos Gerados:'''(Grid Inferior) | ||
Edição das 12h58min de 25 de março de 2025
O Gerador de Pagamento é uma entidade pertencente ao DataPlus Folha. Essa entidade tem por objetivo efetivar o pagamento dos funcionários, assim como encerrar o período para o funcionário, não permitindo mais lançamentos para o funcionário no mesmo período da folha.
Atributos
Pagamento: Selecionado essa Opção será gerados os pagamentos / arquivos para pagamento do funcionário.
Estorno de Pagamento: Selecionando essa opção, será excluídos os pagamentos gerados e que forem selecionados.
Geral: Filtro usado para gerar o pagamento para todos os funcionários em um só processamento.
Individual: Filtro usado para gerar pagamento individualmente para um, ou alguns funcionários.
Funcionário: Inserir ou pesquisar o funcionário que deseja realizar o pagamento. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.
Detalhe: Após selecionar o funcionário e clicar na seta para baixo, o funcionário será incluído na Grid superior de Pagamentos Gerados. Após a inclusão na grid, poderá buscar novo funcionário e inclui-lo tb, e assim por diante, permitindo assim a inserção de vários funcionários que serão gerados em um único processamento.
Filtrar p/Dados Bancários do funcionário:
- Com informação:
- Sem informação:
Carregar Dados: Função que é habilitada se estiver usando a opção geral. Uma vez selecionada, vai listar todos os funcionários com pagamento a realizar.
Dados Financeiros: As informações financeiras referem-se aos dados do pagamento.
Data do Pagamento: Data que será realizado o pagamento ao funcionário.
Valor Total: Valor preenchido pelo sistema que mostra a somatória dos pagamentos que serão gerados.
Dados Bancário: Os Dados Bancários referem-se à conta do empresa, da qual será efetuado o pagamento ao funcionário.
Empresa da Conta: Informar a Empresa que efetuará o pagamento.
Conta Bancária: Informar qual a conta da empresa que efetuará o pagamento.
Integração ERP - Classificação do Movto Bancário: Informar a classificação que será feito o lançamento no sistema financeiro.
Gera Pagamento: Ao selecionar essa opção, será gerados os pagamentos para os funcionários que foram selecionados no filtro escolhido.
Caminho do Arquivo: Informar o caminho / pasta que será gerado o arquivo para envio ao banco, no caso de pagamento creditado em conta.
Estorna Pagamentos: Função utilizada para excluir um pagamento já gerado. Ao selecionar essa função, os pagamentos já realizados no mês período ativo, serão listados no campo abaixo do caminho do arquivo e terá ao lado um checkbox para selecionar qual ou quais pagamentos serão excluídos.
Pagamentos Gerados(Grid Superior):
- Coluna Incluir: Essa coluna, permite desmarcar os funcionários que não serão gerados pagamentos no processamento em andamento.
Pagamentos Gerados:(Grid Inferior)
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