Dúvida Adiantamentos Financeiros: mudanças entre as edições

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'''Classificação Errada Adiantamento Devolução Nota'''
== Dúvida: Classificação Errada Adiantamento Devolução Nota ==


Fiz uma nota de devolução de venda e de compra, porém a classificação que foi gerada o adiantamento pela compensação ficou errada. Como faça para arrumar?
Fiz uma nota de devolução de venda e de compra, porém a classificação que foi gerada o adiantamento pela compensação ficou errada. Como faça para arrumar?
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== Dúvida: Baixa Adiantamento Sem Vincular Duplicata ==
'''Baixa Adiantamento Sem Vincular Duplicata'''


Como faço para dar baixa em um haver sem vincular nenhuma duplicata?
Como faço para dar baixa em um haver sem vincular nenhuma duplicata?
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'''Verificar Baixas do Adiantamento'''
== Dúvida: Verificar Baixas do Adiantamento ==


Como verificar o que foi baixado em um adiantamento?
Como verificar o que foi baixado em um adiantamento?

Edição das 14h57min de 12 de fevereiro de 2025

Dúvida: Classificação Errada Adiantamento Devolução Nota

Fiz uma nota de devolução de venda e de compra, porém a classificação que foi gerada o adiantamento pela compensação ficou errada. Como faça para arrumar?

Solução

Para informar outra classificação, deve ir em: Configurações > Configurações Gerais > Sistema Financeiro > Resultados.

Verifique e informe as classificações corretas para adiantamento a clientes e fornecedores.


Dúvida: Baixa Adiantamento Sem Vincular Duplicata

Como faço para dar baixa em um haver sem vincular nenhuma duplicata?

Solução

Para baixar um adiantamento sem vincular uma duplicata do cliente, vá em: Finanças > Adiantamento Financeiro.

Terá um Ícone Verde com um Cifrão, clique nele, irá aparecer para inserir a Data, Valor e Conta Bancária. Ao confirmar, o adiantamento será baixado e seu valor será lançando na conta inserida.


Dúvida: Verificar Baixas do Adiantamento

Como verificar o que foi baixado em um adiantamento?

Solução

Acesse Finanças > Adiantamentos Financeiros, localize o código do adiantamento.

Com o código do adiantamento e código do cliente em mãos acesse Finanças > Central financeira, em parceiro digite o código do cliente, em data coloque uma data para início das pesquisas e em origem dos dados selecione a opção Adiantamento e cliente em carregar dados.



Em número localize o código do adiantamento desejado (a linha ficará amarelo claro), na parte inferior da tela mostrará as baixas efetuadas.



Para saber o que se refere cada uma clique em vínculos e na janela de pesquisa de entidade clique duas vezes sobre o quadrado referente a duplicata, identificado com o dizer Dupli.



O sistema abrirá o cadastro da duplicata baixado, refaça o processo para cada duplicata feita nesse adiantamento.