Repasse de Cheques: mudanças entre as edições

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'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema
'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema
'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques
'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques
'''Data:''' Inserir a data da operação
'''Data:''' Inserir a data da operação


'''Documentos:'''
'''Documentos:'''


'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento
'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento
'''Número:''' Numero referente ao documento
'''Número:''' Numero referente ao documento
'''Série:''' Serie referente ao documento
'''Série:''' Serie referente ao documento
'''Emissão:''' Data de emissão do documento
'''Emissão:''' Data de emissão do documento
'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento
'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento
'''Valor:''' Valor referente ao documento
'''Valor:''' Valor referente ao documento
'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico
'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico
'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque
'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque
'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver
'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver
'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver
'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver
'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste
'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste
'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]
'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]


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Compõe esse campo:
Compõe esse campo:
Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado
Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado
Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque
Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque
Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque
Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque
Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão
Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão
Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]
Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]
Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado
Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado
Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado
Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado
BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento
BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento
Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado
Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado


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'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados
'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados
'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário
'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário
'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado
'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado


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'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa
'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa
'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento
'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento
'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”
'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”
'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos
'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos
'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco
'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco


==Entidades Relacionadas==
==Entidades Relacionadas==
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[[Movimentação de Cheques]]
[[Movimentação de Cheques]]
{Nota Fiscal de Entrada]]
{Nota Fiscal de Entrada]]


==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==
==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==


RN_ChequePre_Troco
RN_ChequePre_Troco

Edição das 17h06min de 4 de janeiro de 2019

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP, que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos. Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.


Atributos

Numero: Sequencial, indicado pelo sistema

Fornecedor: Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques

Data: Inserir a data da operação


Documentos:

Empresa: Reporta a empresa responsável pelo documento

Número: Numero referente ao documento

Série: Serie referente ao documento

Emissão: Data de emissão do documento

Vencimento: Data de Vencimento do Documento

Valor: Valor referente ao documento

Bx: Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico

Valor da Baixa: Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque

Juros: Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver

Desconto: Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver

Situação: Reportara, de acordo com a geração do documento, a Cadastro Situação deste

Portador: Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja Cadastro Portador


Filtro de Cheques Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques

Cheques a Transferir:

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado

Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque

Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque

Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão

Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques Pré-datados

Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado

Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado

BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento

Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado

O Status do cheque está diretamente atrelado a movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da Movimentação de Cheque Pré-Datado.


Botões

Carregar Documentos: Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados

Gerar Movimento: Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário

Carregar Cheques: Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado


Informações

Uma vez selecionado a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações uteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

Valor Documentos: Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa

Prazo Médio: Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento

Valor em Dinheiro: Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”

Valor Diferença: Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos

Valor Troco: Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco


Entidades Relacionadas

Cadastro Parceiros Cadastro Portador Cadastro Situação Cadastro Cheque Pré-datado Movimentação de Cheques {Nota Fiscal de Entrada]]


Regras de Negócio Acopladas a Entidade

RN_ChequePre_Troco