Dúvida Retorno de Cobrança: mudanças entre as edições

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'''Dúvida Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada'''
== Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA ==
 
Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA. O banco informou que rejeitou pois o numero de identificação do pagador esta incorreto.
 
[[Arquivo:Entrada rejeitada.png|commoldura|centro]]
 
 
'''Solução:'''
 
Essas que deram entrada rejeitada estão com problema de cadastro, está faltando endereço, por exemplo, por isso erro na identificação do pagador, pois no arquivo de remessa puxa o endereço. Como essas notas foram convencionais, não foi validado pela Receita pra apontar o erro:
 
[[Arquivo:NF sem estado.png|commoldura|centro]]
 
 
[[Arquivo:Cadastro sem endereço.png|commoldura|centro]]
 
 
Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Ocorrência: "ENTRADA REJEITADA", cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.
 
== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada ==


Fiz o retorno de cobrança do banco no sistema, o qual veio com a ocorrência Liquidada. Quatro duplicatas que foram liquidadas já haviam sido descontadas no sistema, sendo assim, esse valor de crédito já foi lançado na conta quando fiz o desconto.
Fiz o retorno de cobrança do banco no sistema, o qual veio com a ocorrência Liquidada. Quatro duplicatas que foram liquidadas já haviam sido descontadas no sistema, sendo assim, esse valor de crédito já foi lançado na conta quando fiz o desconto.
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Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito.
Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito.
== Dúvida: Não Lê Arquivo Retorno Cobrança ==
Não estou conseguindo importar o arquivo de retorno do banco no sistema, não aparece na pasta.
'''Solução'''
Ao ir na pasta que estão os arquivos deverá alterar a seguinte configuração: Todos os arquivos. Essa opção fica ao lado do campo Nome do Arquivo.
Por padrão vem a opção Arquivo Texto, contudo deve selecionar a opção Todos os Arquivos.
Ao selecionar essa opção (circulada em vermelho na imagem), verá que os arquivos .ret serão mostrados na tela para importar. Depois disso é só fazer a importação normalmente.
[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]
== Dúvida: Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos: ==
03 | Entrada Rejeitada
26 | Instrução Rejeitada
30 | Alteração de dados Rejeitada
'''Irá apresentar um desses motivos:'''
01| Código do banco invalido
02| Código do Registro detalhe inválido
03| Código da Ocorrência inválido
04| Código de ocorrência não permitida para a carteira
05| Código de Ocorrência não numérico
06| Tipo/numero de inscrição do Beneficiário inválidos
07| Agência/conta/DV invalido
08| Nosso Número inválido
09| Nosso Número duplicado
10| Carteira inválida
11| Forma de cadastramento do título inválida. Se desconto, titulo rejeitado - operação de desconto / horário limite.
12| Tipo de documento inválido
13| Identificação da emissão do Boleto inválida
14| Identificação da distribuição do Boleto inválida
15| Características da cobrança incompatíveis
16| Data de vencimento inválida
17| Data de vencimento anterior a data de emissão
18| Vencimento fora do prazo de operação
19| Título a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias
20| Valor do título inválido
21| Espécie do título inválida
22| Espécie não permitida para a carteira
23| Aceite invalido
24| Data de emissão inválida
25| Data de emissão posterior a data de entrada
26| Código de juros de mora inválido
27| Valor/Taxa de juros de mora inválido
28| Código de desconto inválido
29| Valor do desconto maior ou igual ao valor do título
30| Desconto a conceder não confere
31| Concessão de desconto - já existe desconto anterior
32| Valor do IOF
33| Valor do abatimento inválido
34| Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título
35| Abatimento a conceder não confere
36| Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior
37| Código para protesto inválido
38| Prazo para protesto/negativação inválido
39| Pedido de protesto não permitido para o título
40| Título com ordem de protesto emitida
41| Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto
42| Código para baixa/devolução inválido
43| Prazo para baixa/devolução inválido
44| Cooperativa/agência beneficiária não prevista
45| Nome do pagador inválido
46| Tipo/número de inscrição do pagador inválidos
47| Endereço do pagador não informado
48| CEP irregular
49| Tipo de Pessoa do Beneficiário Final inválido
50| CEP Irregular - Banco Correspondente
51| CEP incompatível com a unidade de federação
52| Unidade de federação inválida
53| Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos
54| Sacador/Avalista não informado
55| Nosso número no Banco Correspondente não informado
56| Código do Banco Correspondente não informado
57| Código da multa inválido
58| Data da multa inválida
59| Valor/Percentual da multa inválido
60| Movimento para título não cadastrado
61| Alteração de agência cobradora/dv inválida
62| Tipo de impressão inválido
63| Entrada para título já cadastrado
64| Número da linha inválido
A1| Praça do pagador não cadastrada
A2| Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador
A3| Cooperativa/agência depositário divergente: atualizar o cadastro de praças da Cooperativa beneficiária
A4| Beneficiário não cadastrado ou possui CNPJ/CPF inválido
B4| Tipo de moeda inválido
B5| Tipo de desconto/juros inválido
B6| Mensagem padrão não cadastrada
B7| Seu número inválido
B8| Percentual de multa inválido
B9| Valor ou percentual de juros inválido
C6| Título já liquidado
D2| Espécie de documento não permite protesto/negativação de título
D5| Quantidade inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro
D7| Cidade ou Estado do pagador não informado
F6| Nosso Número/número da parcela fora de sequência/Total de parcelas inválido
H7| Espécie de documento necessita beneficiário ou beneficiário final PJ
H9| Dados do título não conferem com disquete
I1| Pagador e Beneficiário Final são a mesma pessoa
I2| Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar
I3| Data do vencimento rasurada
I4| Vencimento – extenso não confere com número
I5| Falta data de vencimento no título
I6| DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração
I7| Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem
I8| Nome solicitado não confere com emitente ou pagador
I9| Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2
J1| Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador
J2| Endereço do apresentante incompleto ou não informado
J3| Rua/número inexistente no endereço
J4| Falta endosso do favorecido para o apresentante
J5| Data da emissão rasurada
J6| Falta assinatura do pagador no título
J7| Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto
J8| Erro de preenchimento do titulo
J9| Título com direito de regresso vencido
K1| Título apresentado em duplicidade
K2| Título já protestado
K3| Letra de cambio vencida – Falta aceite do pagador
K4| Falta declaração de saldo assinada no título
K5| Contrato de câmbio – Falta conta gráfica
K6| Ausência do documento físico
K7| Pagador falecido
K8| Pagador apresentou quitação do título
K9| Título de outra jurisdição territorial
L1| Título com emissão anterior a concordata do pagador
L2| Pagador consta na lista de falência
L3| Apresentante não aceita publicação de edital
L4| Dados do Pagador em Branco ou inválido
L7| Não permitido cadastro de boleto com negativação automática e protesto automático simultaneamente
Para identificar o número da ocorrência que Retornou no Retorno de Cobrança:
Primeiro verifique no Layout do Banco o número da posição que retorna o código da ocorrência:
[[Arquivo:Motivo da ocorrencia.png|commoldura|centro]]
Abra o Retorno de Cobrança no Bloco de Notas, identifique a duplicata e verifique a posição da ocorrência:
[[Arquivo:Posição da ocorrencia.png|commoldura|centro]]
Sicredi Manual CNAB 400 - Cobrança
[[Arquivo:Sicredi ent rej.png|commoldura|esquerda]]
'''Situação 1:'''
Ao fazer um retorno de cobrança uma duplicata esta constando como Entrada Rejeitada.
[[Arquivo:Image-20220809-181237.png|semmoldura|centro]]
'''Solução:'''
Essa situação ocorre quando duplicata é colocada na remessa e depois resgatada ocorrendo a entrada Rejeitada.
Entrar na duplicar que esta com essa rejeição e verificar se a mesma consta com o status como Boleto Impresso.
Em seguida fazer o cancelamento desse boleto para que o status fique como Carteira.
Após isso fazer o procedimento novamente de impressão do boleto, depois colocar a duplicata na remessa e depois fazer o retorno da mesma.
'''Situação 2:'''
Ao dar entrada no Retorno de Remessa de Cobrança, as Duplicatas apresentaram a mensagem '''"ENTRADA REJEITADA"'''
[[Arquivo:Retorno remessa cobrança.png|commoldura|centro]]
A mensagem retornou pois essas Duplicatas são renegociação e as primeiras Duplicatas estavam com o Status "Boleto Impresso":
[[Arquivo:Segundo boleto.png|commoldura|centro]]
É necessário fazer o cancelamento dessas primeiras Duplicatas:
[[Arquivo:Cancelar de boleto.png|commoldura|centro]]
[[Arquivo:Gravar cancelamento.png|commoldura|centro]]
Essas Duplicatas vão ficar com o Status: '''"Carteira"'''
[[Arquivo:Carteira.png|commoldura|centro]]
Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.
== Dúvida: Cliente pagou o boleto antes de pegar o arquivo de retorno do banco ==
Usuária reporta que fez uma remessa de cobrança bancária e enviou ao banco, porém antes de e ela pegar o arquivo de retorno e cliente realizou o pagamento do boleto.
Nesse caso como fazer para que no retorno conste entrada confirmada e depois boleto liquidado?
Solução:
Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.

Edição atual tal como às 14h42min de 18 de dezembro de 2025

Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA

Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA. O banco informou que rejeitou pois o numero de identificação do pagador esta incorreto.


Solução:

Essas que deram entrada rejeitada estão com problema de cadastro, está faltando endereço, por exemplo, por isso erro na identificação do pagador, pois no arquivo de remessa puxa o endereço. Como essas notas foram convencionais, não foi validado pela Receita pra apontar o erro:



Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Ocorrência: "ENTRADA REJEITADA", cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.

Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada

Fiz o retorno de cobrança do banco no sistema, o qual veio com a ocorrência Liquidada. Quatro duplicatas que foram liquidadas já haviam sido descontadas no sistema, sendo assim, esse valor de crédito já foi lançado na conta quando fiz o desconto.

Só que ao salvar esse retorno, o valor dessas duplicatas entraram novamente na conta, ficando duplicado esse valor.

Solução

O sistema foi alterado para prever essa situação. Sendo assim, agora ao salvar o retorno de cobrança, o sistema irá verificar se as duplicatas estão marcadas como Descontadas.

Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito.


Dúvida: Não Lê Arquivo Retorno Cobrança

Não estou conseguindo importar o arquivo de retorno do banco no sistema, não aparece na pasta.

Solução

Ao ir na pasta que estão os arquivos deverá alterar a seguinte configuração: Todos os arquivos. Essa opção fica ao lado do campo Nome do Arquivo. Por padrão vem a opção Arquivo Texto, contudo deve selecionar a opção Todos os Arquivos.

Ao selecionar essa opção (circulada em vermelho na imagem), verá que os arquivos .ret serão mostrados na tela para importar. Depois disso é só fazer a importação normalmente.


Dúvida: Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos:

03 | Entrada Rejeitada

26 | Instrução Rejeitada

30 | Alteração de dados Rejeitada


Irá apresentar um desses motivos:

01| Código do banco invalido

02| Código do Registro detalhe inválido

03| Código da Ocorrência inválido

04| Código de ocorrência não permitida para a carteira

05| Código de Ocorrência não numérico

06| Tipo/numero de inscrição do Beneficiário inválidos

07| Agência/conta/DV invalido

08| Nosso Número inválido

09| Nosso Número duplicado

10| Carteira inválida

11| Forma de cadastramento do título inválida. Se desconto, titulo rejeitado - operação de desconto / horário limite.

12| Tipo de documento inválido

13| Identificação da emissão do Boleto inválida

14| Identificação da distribuição do Boleto inválida

15| Características da cobrança incompatíveis

16| Data de vencimento inválida

17| Data de vencimento anterior a data de emissão

18| Vencimento fora do prazo de operação

19| Título a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias

20| Valor do título inválido

21| Espécie do título inválida

22| Espécie não permitida para a carteira

23| Aceite invalido

24| Data de emissão inválida

25| Data de emissão posterior a data de entrada

26| Código de juros de mora inválido

27| Valor/Taxa de juros de mora inválido

28| Código de desconto inválido

29| Valor do desconto maior ou igual ao valor do título

30| Desconto a conceder não confere

31| Concessão de desconto - já existe desconto anterior

32| Valor do IOF

33| Valor do abatimento inválido

34| Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título

35| Abatimento a conceder não confere

36| Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior

37| Código para protesto inválido

38| Prazo para protesto/negativação inválido

39| Pedido de protesto não permitido para o título

40| Título com ordem de protesto emitida

41| Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto

42| Código para baixa/devolução inválido

43| Prazo para baixa/devolução inválido

44| Cooperativa/agência beneficiária não prevista

45| Nome do pagador inválido

46| Tipo/número de inscrição do pagador inválidos

47| Endereço do pagador não informado

48| CEP irregular

49| Tipo de Pessoa do Beneficiário Final inválido

50| CEP Irregular - Banco Correspondente

51| CEP incompatível com a unidade de federação

52| Unidade de federação inválida

53| Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos

54| Sacador/Avalista não informado

55| Nosso número no Banco Correspondente não informado

56| Código do Banco Correspondente não informado

57| Código da multa inválido

58| Data da multa inválida

59| Valor/Percentual da multa inválido

60| Movimento para título não cadastrado

61| Alteração de agência cobradora/dv inválida

62| Tipo de impressão inválido

63| Entrada para título já cadastrado

64| Número da linha inválido

A1| Praça do pagador não cadastrada

A2| Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador

A3| Cooperativa/agência depositário divergente: atualizar o cadastro de praças da Cooperativa beneficiária

A4| Beneficiário não cadastrado ou possui CNPJ/CPF inválido

B4| Tipo de moeda inválido

B5| Tipo de desconto/juros inválido

B6| Mensagem padrão não cadastrada

B7| Seu número inválido

B8| Percentual de multa inválido

B9| Valor ou percentual de juros inválido

C6| Título já liquidado

D2| Espécie de documento não permite protesto/negativação de título

D5| Quantidade inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro

D7| Cidade ou Estado do pagador não informado

F6| Nosso Número/número da parcela fora de sequência/Total de parcelas inválido

H7| Espécie de documento necessita beneficiário ou beneficiário final PJ

H9| Dados do título não conferem com disquete

I1| Pagador e Beneficiário Final são a mesma pessoa

I2| Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar

I3| Data do vencimento rasurada

I4| Vencimento – extenso não confere com número

I5| Falta data de vencimento no título

I6| DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração

I7| Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem

I8| Nome solicitado não confere com emitente ou pagador

I9| Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2

J1| Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador

J2| Endereço do apresentante incompleto ou não informado

J3| Rua/número inexistente no endereço

J4| Falta endosso do favorecido para o apresentante

J5| Data da emissão rasurada

J6| Falta assinatura do pagador no título

J7| Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto

J8| Erro de preenchimento do titulo

J9| Título com direito de regresso vencido

K1| Título apresentado em duplicidade

K2| Título já protestado

K3| Letra de cambio vencida – Falta aceite do pagador

K4| Falta declaração de saldo assinada no título

K5| Contrato de câmbio – Falta conta gráfica

K6| Ausência do documento físico

K7| Pagador falecido

K8| Pagador apresentou quitação do título

K9| Título de outra jurisdição territorial

L1| Título com emissão anterior a concordata do pagador

L2| Pagador consta na lista de falência

L3| Apresentante não aceita publicação de edital

L4| Dados do Pagador em Branco ou inválido

L7| Não permitido cadastro de boleto com negativação automática e protesto automático simultaneamente


Para identificar o número da ocorrência que Retornou no Retorno de Cobrança:

Primeiro verifique no Layout do Banco o número da posição que retorna o código da ocorrência:

Abra o Retorno de Cobrança no Bloco de Notas, identifique a duplicata e verifique a posição da ocorrência:


Sicredi Manual CNAB 400 - Cobrança


Situação 1:


Ao fazer um retorno de cobrança uma duplicata esta constando como Entrada Rejeitada.

Solução:

Essa situação ocorre quando duplicata é colocada na remessa e depois resgatada ocorrendo a entrada Rejeitada.

Entrar na duplicar que esta com essa rejeição e verificar se a mesma consta com o status como Boleto Impresso.

Em seguida fazer o cancelamento desse boleto para que o status fique como Carteira.

Após isso fazer o procedimento novamente de impressão do boleto, depois colocar a duplicata na remessa e depois fazer o retorno da mesma.


Situação 2:

Ao dar entrada no Retorno de Remessa de Cobrança, as Duplicatas apresentaram a mensagem "ENTRADA REJEITADA"



A mensagem retornou pois essas Duplicatas são renegociação e as primeiras Duplicatas estavam com o Status "Boleto Impresso":



É necessário fazer o cancelamento dessas primeiras Duplicatas:




Essas Duplicatas vão ficar com o Status: "Carteira"



Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.


Dúvida: Cliente pagou o boleto antes de pegar o arquivo de retorno do banco

Usuária reporta que fez uma remessa de cobrança bancária e enviou ao banco, porém antes de e ela pegar o arquivo de retorno e cliente realizou o pagamento do boleto.

Nesse caso como fazer para que no retorno conste entrada confirmada e depois boleto liquidado?

Solução:

Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.