Dúvida Retorno de Cobrança: mudanças entre as edições
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'''Dúvida Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada | == Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA == | ||
Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA. O banco informou que rejeitou pois o numero de identificação do pagador esta incorreto. | |||
[[Arquivo:Entrada rejeitada.png|commoldura|centro]] | |||
'''Solução:''' | |||
Essas que deram entrada rejeitada estão com problema de cadastro, está faltando endereço, por exemplo, por isso erro na identificação do pagador, pois no arquivo de remessa puxa o endereço. Como essas notas foram convencionais, não foi validado pela Receita pra apontar o erro: | |||
[[Arquivo:NF sem estado.png|commoldura|centro]] | |||
[[Arquivo:Cadastro sem endereço.png|commoldura|centro]] | |||
Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Ocorrência: "ENTRADA REJEITADA", cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco. | |||
== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada == | |||
Fiz o retorno de cobrança do banco no sistema, o qual veio com a ocorrência Liquidada. Quatro duplicatas que foram liquidadas já haviam sido descontadas no sistema, sendo assim, esse valor de crédito já foi lançado na conta quando fiz o desconto. | Fiz o retorno de cobrança do banco no sistema, o qual veio com a ocorrência Liquidada. Quatro duplicatas que foram liquidadas já haviam sido descontadas no sistema, sendo assim, esse valor de crédito já foi lançado na conta quando fiz o desconto. | ||
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Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito. | Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito. | ||
== Dúvida: Não Lê Arquivo Retorno Cobrança == | |||
Não estou conseguindo importar o arquivo de retorno do banco no sistema, não aparece na pasta. | |||
'''Solução''' | |||
Ao ir na pasta que estão os arquivos deverá alterar a seguinte configuração: Todos os arquivos. Essa opção fica ao lado do campo Nome do Arquivo. | |||
Por padrão vem a opção Arquivo Texto, contudo deve selecionar a opção Todos os Arquivos. | |||
Ao selecionar essa opção (circulada em vermelho na imagem), verá que os arquivos .ret serão mostrados na tela para importar. Depois disso é só fazer a importação normalmente. | |||
[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]] | |||
== Dúvida: Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos: == | |||
03 | Entrada Rejeitada | |||
26 | Instrução Rejeitada | |||
30 | Alteração de dados Rejeitada | |||
'''Irá apresentar um desses motivos:''' | |||
01| Código do banco invalido | |||
02| Código do Registro detalhe inválido | |||
03| Código da Ocorrência inválido | |||
04| Código de ocorrência não permitida para a carteira | |||
05| Código de Ocorrência não numérico | |||
06| Tipo/numero de inscrição do Beneficiário inválidos | |||
07| Agência/conta/DV invalido | |||
08| Nosso Número inválido | |||
09| Nosso Número duplicado | |||
10| Carteira inválida | |||
11| Forma de cadastramento do título inválida. Se desconto, titulo rejeitado - operação de desconto / horário limite. | |||
12| Tipo de documento inválido | |||
13| Identificação da emissão do Boleto inválida | |||
14| Identificação da distribuição do Boleto inválida | |||
15| Características da cobrança incompatíveis | |||
16| Data de vencimento inválida | |||
17| Data de vencimento anterior a data de emissão | |||
18| Vencimento fora do prazo de operação | |||
19| Título a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias | |||
20| Valor do título inválido | |||
21| Espécie do título inválida | |||
22| Espécie não permitida para a carteira | |||
23| Aceite invalido | |||
24| Data de emissão inválida | |||
25| Data de emissão posterior a data de entrada | |||
26| Código de juros de mora inválido | |||
27| Valor/Taxa de juros de mora inválido | |||
28| Código de desconto inválido | |||
29| Valor do desconto maior ou igual ao valor do título | |||
30| Desconto a conceder não confere | |||
31| Concessão de desconto - já existe desconto anterior | |||
32| Valor do IOF | |||
33| Valor do abatimento inválido | |||
34| Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título | |||
35| Abatimento a conceder não confere | |||
36| Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior | |||
37| Código para protesto inválido | |||
38| Prazo para protesto/negativação inválido | |||
39| Pedido de protesto não permitido para o título | |||
40| Título com ordem de protesto emitida | |||
41| Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto | |||
42| Código para baixa/devolução inválido | |||
43| Prazo para baixa/devolução inválido | |||
44| Cooperativa/agência beneficiária não prevista | |||
45| Nome do pagador inválido | |||
46| Tipo/número de inscrição do pagador inválidos | |||
47| Endereço do pagador não informado | |||
48| CEP irregular | |||
49| Tipo de Pessoa do Beneficiário Final inválido | |||
50| CEP Irregular - Banco Correspondente | |||
51| CEP incompatível com a unidade de federação | |||
52| Unidade de federação inválida | |||
53| Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos | |||
54| Sacador/Avalista não informado | |||
55| Nosso número no Banco Correspondente não informado | |||
56| Código do Banco Correspondente não informado | |||
57| Código da multa inválido | |||
58| Data da multa inválida | |||
59| Valor/Percentual da multa inválido | |||
60| Movimento para título não cadastrado | |||
61| Alteração de agência cobradora/dv inválida | |||
62| Tipo de impressão inválido | |||
63| Entrada para título já cadastrado | |||
64| Número da linha inválido | |||
A1| Praça do pagador não cadastrada | |||
A2| Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador | |||
A3| Cooperativa/agência depositário divergente: atualizar o cadastro de praças da Cooperativa beneficiária | |||
A4| Beneficiário não cadastrado ou possui CNPJ/CPF inválido | |||
B4| Tipo de moeda inválido | |||
B5| Tipo de desconto/juros inválido | |||
B6| Mensagem padrão não cadastrada | |||
B7| Seu número inválido | |||
B8| Percentual de multa inválido | |||
B9| Valor ou percentual de juros inválido | |||
C6| Título já liquidado | |||
D2| Espécie de documento não permite protesto/negativação de título | |||
D5| Quantidade inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro | |||
D7| Cidade ou Estado do pagador não informado | |||
F6| Nosso Número/número da parcela fora de sequência/Total de parcelas inválido | |||
H7| Espécie de documento necessita beneficiário ou beneficiário final PJ | |||
H9| Dados do título não conferem com disquete | |||
I1| Pagador e Beneficiário Final são a mesma pessoa | |||
I2| Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar | |||
I3| Data do vencimento rasurada | |||
I4| Vencimento – extenso não confere com número | |||
I5| Falta data de vencimento no título | |||
I6| DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração | |||
I7| Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem | |||
I8| Nome solicitado não confere com emitente ou pagador | |||
I9| Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2 | |||
J1| Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador | |||
J2| Endereço do apresentante incompleto ou não informado | |||
J3| Rua/número inexistente no endereço | |||
J4| Falta endosso do favorecido para o apresentante | |||
J5| Data da emissão rasurada | |||
J6| Falta assinatura do pagador no título | |||
J7| Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto | |||
J8| Erro de preenchimento do titulo | |||
J9| Título com direito de regresso vencido | |||
K1| Título apresentado em duplicidade | |||
K2| Título já protestado | |||
K3| Letra de cambio vencida – Falta aceite do pagador | |||
K4| Falta declaração de saldo assinada no título | |||
K5| Contrato de câmbio – Falta conta gráfica | |||
K6| Ausência do documento físico | |||
K7| Pagador falecido | |||
K8| Pagador apresentou quitação do título | |||
K9| Título de outra jurisdição territorial | |||
L1| Título com emissão anterior a concordata do pagador | |||
L2| Pagador consta na lista de falência | |||
L3| Apresentante não aceita publicação de edital | |||
L4| Dados do Pagador em Branco ou inválido | |||
L7| Não permitido cadastro de boleto com negativação automática e protesto automático simultaneamente | |||
Para identificar o número da ocorrência que Retornou no Retorno de Cobrança: | |||
Primeiro verifique no Layout do Banco o número da posição que retorna o código da ocorrência: | |||
[[Arquivo:Motivo da ocorrencia.png|commoldura|centro]] | |||
Abra o Retorno de Cobrança no Bloco de Notas, identifique a duplicata e verifique a posição da ocorrência: | |||
[[Arquivo:Posição da ocorrencia.png|commoldura|centro]] | |||
Sicredi Manual CNAB 400 - Cobrança | |||
[[Arquivo:Sicredi ent rej.png|commoldura|esquerda]] | |||
'''Situação 1:''' | |||
Ao fazer um retorno de cobrança uma duplicata esta constando como Entrada Rejeitada. | |||
[[Arquivo:Image-20220809-181237.png|semmoldura|centro]] | |||
'''Solução:''' | |||
Essa situação ocorre quando duplicata é colocada na remessa e depois resgatada ocorrendo a entrada Rejeitada. | |||
Entrar na duplicar que esta com essa rejeição e verificar se a mesma consta com o status como Boleto Impresso. | |||
Em seguida fazer o cancelamento desse boleto para que o status fique como Carteira. | |||
Após isso fazer o procedimento novamente de impressão do boleto, depois colocar a duplicata na remessa e depois fazer o retorno da mesma. | |||
'''Situação 2:''' | |||
Ao dar entrada no Retorno de Remessa de Cobrança, as Duplicatas apresentaram a mensagem '''"ENTRADA REJEITADA"''' | |||
[[Arquivo:Retorno remessa cobrança.png|commoldura|centro]] | |||
A mensagem retornou pois essas Duplicatas são renegociação e as primeiras Duplicatas estavam com o Status "Boleto Impresso": | |||
[[Arquivo:Segundo boleto.png|commoldura|centro]] | |||
É necessário fazer o cancelamento dessas primeiras Duplicatas: | |||
[[Arquivo:Cancelar de boleto.png|commoldura|centro]] | |||
[[Arquivo:Gravar cancelamento.png|commoldura|centro]] | |||
Essas Duplicatas vão ficar com o Status: '''"Carteira"''' | |||
[[Arquivo:Carteira.png|commoldura|centro]] | |||
Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação. | |||
== Dúvida: Cliente pagou o boleto antes de pegar o arquivo de retorno do banco == | |||
Usuária reporta que fez uma remessa de cobrança bancária e enviou ao banco, porém antes de e ela pegar o arquivo de retorno e cliente realizou o pagamento do boleto. | |||
Nesse caso como fazer para que no retorno conste entrada confirmada e depois boleto liquidado? | |||
Solução: | |||
Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação. | |||
Edição atual tal como às 14h42min de 18 de dezembro de 2025
Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA
Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA. O banco informou que rejeitou pois o numero de identificação do pagador esta incorreto.

Solução:
Essas que deram entrada rejeitada estão com problema de cadastro, está faltando endereço, por exemplo, por isso erro na identificação do pagador, pois no arquivo de remessa puxa o endereço. Como essas notas foram convencionais, não foi validado pela Receita pra apontar o erro:


Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Ocorrência: "ENTRADA REJEITADA", cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.
Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada
Fiz o retorno de cobrança do banco no sistema, o qual veio com a ocorrência Liquidada. Quatro duplicatas que foram liquidadas já haviam sido descontadas no sistema, sendo assim, esse valor de crédito já foi lançado na conta quando fiz o desconto.
Só que ao salvar esse retorno, o valor dessas duplicatas entraram novamente na conta, ficando duplicado esse valor.
Solução
O sistema foi alterado para prever essa situação. Sendo assim, agora ao salvar o retorno de cobrança, o sistema irá verificar se as duplicatas estão marcadas como Descontadas.
Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito.
Dúvida: Não Lê Arquivo Retorno Cobrança
Não estou conseguindo importar o arquivo de retorno do banco no sistema, não aparece na pasta.
Solução
Ao ir na pasta que estão os arquivos deverá alterar a seguinte configuração: Todos os arquivos. Essa opção fica ao lado do campo Nome do Arquivo. Por padrão vem a opção Arquivo Texto, contudo deve selecionar a opção Todos os Arquivos.
Ao selecionar essa opção (circulada em vermelho na imagem), verá que os arquivos .ret serão mostrados na tela para importar. Depois disso é só fazer a importação normalmente.
Dúvida: Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos:
03 | Entrada Rejeitada
26 | Instrução Rejeitada
30 | Alteração de dados Rejeitada
Irá apresentar um desses motivos:
01| Código do banco invalido
02| Código do Registro detalhe inválido
03| Código da Ocorrência inválido
04| Código de ocorrência não permitida para a carteira
05| Código de Ocorrência não numérico
06| Tipo/numero de inscrição do Beneficiário inválidos
07| Agência/conta/DV invalido
08| Nosso Número inválido
09| Nosso Número duplicado
10| Carteira inválida
11| Forma de cadastramento do título inválida. Se desconto, titulo rejeitado - operação de desconto / horário limite.
12| Tipo de documento inválido
13| Identificação da emissão do Boleto inválida
14| Identificação da distribuição do Boleto inválida
15| Características da cobrança incompatíveis
16| Data de vencimento inválida
17| Data de vencimento anterior a data de emissão
18| Vencimento fora do prazo de operação
19| Título a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias
20| Valor do título inválido
21| Espécie do título inválida
22| Espécie não permitida para a carteira
23| Aceite invalido
24| Data de emissão inválida
25| Data de emissão posterior a data de entrada
26| Código de juros de mora inválido
27| Valor/Taxa de juros de mora inválido
28| Código de desconto inválido
29| Valor do desconto maior ou igual ao valor do título
30| Desconto a conceder não confere
31| Concessão de desconto - já existe desconto anterior
32| Valor do IOF
33| Valor do abatimento inválido
34| Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título
35| Abatimento a conceder não confere
36| Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior
37| Código para protesto inválido
38| Prazo para protesto/negativação inválido
39| Pedido de protesto não permitido para o título
40| Título com ordem de protesto emitida
41| Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto
42| Código para baixa/devolução inválido
43| Prazo para baixa/devolução inválido
44| Cooperativa/agência beneficiária não prevista
45| Nome do pagador inválido
46| Tipo/número de inscrição do pagador inválidos
47| Endereço do pagador não informado
48| CEP irregular
49| Tipo de Pessoa do Beneficiário Final inválido
50| CEP Irregular - Banco Correspondente
51| CEP incompatível com a unidade de federação
52| Unidade de federação inválida
53| Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos
54| Sacador/Avalista não informado
55| Nosso número no Banco Correspondente não informado
56| Código do Banco Correspondente não informado
57| Código da multa inválido
58| Data da multa inválida
59| Valor/Percentual da multa inválido
60| Movimento para título não cadastrado
61| Alteração de agência cobradora/dv inválida
62| Tipo de impressão inválido
63| Entrada para título já cadastrado
64| Número da linha inválido
A1| Praça do pagador não cadastrada
A2| Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador
A3| Cooperativa/agência depositário divergente: atualizar o cadastro de praças da Cooperativa beneficiária
A4| Beneficiário não cadastrado ou possui CNPJ/CPF inválido
B4| Tipo de moeda inválido
B5| Tipo de desconto/juros inválido
B6| Mensagem padrão não cadastrada
B7| Seu número inválido
B8| Percentual de multa inválido
B9| Valor ou percentual de juros inválido
C6| Título já liquidado
D2| Espécie de documento não permite protesto/negativação de título
D5| Quantidade inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro
D7| Cidade ou Estado do pagador não informado
F6| Nosso Número/número da parcela fora de sequência/Total de parcelas inválido
H7| Espécie de documento necessita beneficiário ou beneficiário final PJ
H9| Dados do título não conferem com disquete
I1| Pagador e Beneficiário Final são a mesma pessoa
I2| Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar
I3| Data do vencimento rasurada
I4| Vencimento – extenso não confere com número
I5| Falta data de vencimento no título
I6| DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração
I7| Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem
I8| Nome solicitado não confere com emitente ou pagador
I9| Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2
J1| Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador
J2| Endereço do apresentante incompleto ou não informado
J3| Rua/número inexistente no endereço
J4| Falta endosso do favorecido para o apresentante
J5| Data da emissão rasurada
J6| Falta assinatura do pagador no título
J7| Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto
J8| Erro de preenchimento do titulo
J9| Título com direito de regresso vencido
K1| Título apresentado em duplicidade
K2| Título já protestado
K3| Letra de cambio vencida – Falta aceite do pagador
K4| Falta declaração de saldo assinada no título
K5| Contrato de câmbio – Falta conta gráfica
K6| Ausência do documento físico
K7| Pagador falecido
K8| Pagador apresentou quitação do título
K9| Título de outra jurisdição territorial
L1| Título com emissão anterior a concordata do pagador
L2| Pagador consta na lista de falência
L3| Apresentante não aceita publicação de edital
L4| Dados do Pagador em Branco ou inválido
L7| Não permitido cadastro de boleto com negativação automática e protesto automático simultaneamente
Para identificar o número da ocorrência que Retornou no Retorno de Cobrança:
Primeiro verifique no Layout do Banco o número da posição que retorna o código da ocorrência:

Abra o Retorno de Cobrança no Bloco de Notas, identifique a duplicata e verifique a posição da ocorrência:

Sicredi Manual CNAB 400 - Cobrança

Situação 1:
Ao fazer um retorno de cobrança uma duplicata esta constando como Entrada Rejeitada.

Solução:
Essa situação ocorre quando duplicata é colocada na remessa e depois resgatada ocorrendo a entrada Rejeitada.
Entrar na duplicar que esta com essa rejeição e verificar se a mesma consta com o status como Boleto Impresso.
Em seguida fazer o cancelamento desse boleto para que o status fique como Carteira.
Após isso fazer o procedimento novamente de impressão do boleto, depois colocar a duplicata na remessa e depois fazer o retorno da mesma.
Situação 2:
Ao dar entrada no Retorno de Remessa de Cobrança, as Duplicatas apresentaram a mensagem "ENTRADA REJEITADA"

A mensagem retornou pois essas Duplicatas são renegociação e as primeiras Duplicatas estavam com o Status "Boleto Impresso":

É necessário fazer o cancelamento dessas primeiras Duplicatas:


Essas Duplicatas vão ficar com o Status: "Carteira"

Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.
Dúvida: Cliente pagou o boleto antes de pegar o arquivo de retorno do banco
Usuária reporta que fez uma remessa de cobrança bancária e enviou ao banco, porém antes de e ela pegar o arquivo de retorno e cliente realizou o pagamento do boleto.
Nesse caso como fazer para que no retorno conste entrada confirmada e depois boleto liquidado?
Solução:
Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.
