Vendas e Faturamento (Config. Gerais): mudanças entre as edições

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== Configurações Possíveis ==
== Configurações Possíveis ==
Esse formulário permite as seguintes configurações:
Esse formulário permite as seguintes configurações:




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'''Agrupar cupons sem gerar financeiro:''' Agrupa cupons fiscais sem gerar financeiro correspondente.
'''Agrupar cupons sem gerar financeiro:''' Agrupa cupons fiscais sem gerar financeiro correspondente.
== Venda Rápida ==
Essa opção permite configurar as informações padrão em relação ao Venda Rápida:
'''Cliente Padrão:''' Cliente que será carregado ao abrir o venda rápida, normalmente é vinculado um cadastro genérico como "CONSUMIDOR FINAL"
'''Operação de Saída:''' Operação de Saída que será carregada automaticamente ao abrir o venda rápida
'''Condição de Pagamento Padrão:''' Condição de Pagamento que será carregada automaticamente ao abrir o formulário
'''Operadora de Cartão:''' Esse campo será habilitado somente se a condição de pagamento estiver indicado que é por cartão, permitindo vincular a operadora que será carregada automaticamente.
'''Condição de Pagamento:''' Prazo padrão que será carregado na venda rápida.
== Assistência Técnica ==
Opção de configuração das rotinas relacionadas à Assistência Técnica:
'''Operação de Saída:''' Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica.
'''Operação de Saída (Garantia):''' Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica quando for em garantia
'''Operação Fiscal Fora do Estado C/ Estoque:''' CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque fora do estado.
'''Operação Fiscal Fora do Estado S/ Estoque:''' CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque fora do estado.
'''Operação Fiscal Dentro do Estado C/ Estoque:''' CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque dentro do estado.
'''Operação Fiscal Dentro do Estado S/ Estoque:''' CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque dentro do estado.
== Série Padrão NF ==
Campo para informar o código da série padrão que será carregada ao abrir o formulário de Nota Fiscal de Saída.
== Condicional ==
Opção para configurar o uso de condicional no sistema:
Série Padrão Envio/Retorno: Série padrão que será utilizada no condicional para envio e retorno de remessas.
Série Padrão Venda: Série padrão que será utilizada no condicional para venda de produtos.
Operação Fiscal de Envio Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa dentro do estado.
Operação Fiscal de Envio para fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa fora do estado.
Operação Fiscal de Retorno de Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa dentro do estado.
Operação Fiscal de Retorno para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa fora do estado.
Operação Fiscal de Venda Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas dentro do estado.
Operação Fiscal de Venda para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas fora do estado.

Edição atual tal como às 17h03min de 17 de setembro de 2026

A configuração de Vendas e Faturamento permite parametrizar o sistema da melhor forma para se adequar às rotinas e necessidades dos clientes.


Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento

Config. Vendas e Faturamento Parte 1
Config. Vendas e Faturamento Parte 2

Configurações Possíveis

Esse formulário permite as seguintes configurações:


Enquadramento Fiscal do Consumidor: Define o enquadramento fiscal padrão utilizado para consumidores finais

Prazo Máximo À Vista: Determina o limite de dias para que uma condição de pagamento seja considerada como venda à vista.

Qtde de Dígitos Decimais na Venda - Na Qtde do Produto: Quantidade de casas decimais permitidas para informar a quantidade dos produtos.

Qtde de Dígitos Decimais na Venda - No Valor Unitário: Quantidade de casas decimais permitidas para o valor unitário dos produtos.

Calcular prazos pela data de entrega no Pedido: Calcula os vencimentos da condição de pagamento considerando a data de entrega do pedido.

Utiliza Embalagem de Pedidos: Habilita sistemática para que sejam realizados faturamentos somente de pedidos embalados.

Considerar Desconto como Imposto no Item da NF: Trata valores de desconto de forma específica, considerando por item no cálculo dos impostos da nota fiscal.

Cálculo de Imposto On-Line: Realiza o cálculo dos impostos em tempo real durante a inclusão ou alteração dos itens.

Faturar na unidade do produto: Considera a unidade do produto ao faturar.

Em NF de Devolução, carregar unidade do produto: Em notas de devoluções, considera automaticamente a unidade cadastrada do produto.

Em NF de Devolução, permitir alterar info. itens: Permite editar informações dos itens durante a emissão de notas de devolução.

Em NF Dev. Venda, ignorar o CST da NF Origem e atualizar: Recalcula o CST dos itens da devolução conforme a tributação atual.

Exigir informação do lote na conferência da NF-e: Obriga a identificação do lote dos produtos ao realizar a conferência da nota. (caso utilize essa sistemática)

Prioriza o baixo uso de memória ao invés da performance: Utiliza menos recursos de memória durante o faturamento, podendo reduzir a velocidade do processamento.

Utiliza controle de abrangência das Operações de Saída para as empresas cadastradas: Restringe a utilização de operações de saída somente para as empresas parametrizadas em cada operação.

Efetuar baixa de orçamento por disponibilidade de saldo: Permite consumir somente o saldo disponível de orçamentos ao importar o orçamento para os pedidos.

Efetuar baixa de orçamento de ordem de serviço por disponibilidade de saldo: Permite consumir o saldo disponível de orçamentos ao importar as ordens de serviço.

Utiliza Lista de Incidência de Comissões: Permite habilitar aba de incidência de comissão na NF-e para acompanhamento das comissões geradas, conforme parametrização.

Utiliza Cotação do dia do pedido ao invés da data atual ao importar pedido de outra moeda: Caso utilize a sistemática de exportação, essa opção mantém o valor de acordo com a cotação utilizada na data de criação do pedido.

Gerar Duplicata com a mesma moeda do pedido: As duplicatas serão geradas utilizando a moeda original do pedido.

Agrupar cupons sem gerar financeiro: Agrupa cupons fiscais sem gerar financeiro correspondente.

Venda Rápida

Essa opção permite configurar as informações padrão em relação ao Venda Rápida:

Cliente Padrão: Cliente que será carregado ao abrir o venda rápida, normalmente é vinculado um cadastro genérico como "CONSUMIDOR FINAL"

Operação de Saída: Operação de Saída que será carregada automaticamente ao abrir o venda rápida

Condição de Pagamento Padrão: Condição de Pagamento que será carregada automaticamente ao abrir o formulário

Operadora de Cartão: Esse campo será habilitado somente se a condição de pagamento estiver indicado que é por cartão, permitindo vincular a operadora que será carregada automaticamente.

Condição de Pagamento: Prazo padrão que será carregado na venda rápida.

Assistência Técnica

Opção de configuração das rotinas relacionadas à Assistência Técnica:

Operação de Saída: Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica.

Operação de Saída (Garantia): Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica quando for em garantia

Operação Fiscal Fora do Estado C/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque fora do estado.

Operação Fiscal Fora do Estado S/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque fora do estado.

Operação Fiscal Dentro do Estado C/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque dentro do estado.

Operação Fiscal Dentro do Estado S/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque dentro do estado.

Série Padrão NF

Campo para informar o código da série padrão que será carregada ao abrir o formulário de Nota Fiscal de Saída.

Condicional

Opção para configurar o uso de condicional no sistema:

Série Padrão Envio/Retorno: Série padrão que será utilizada no condicional para envio e retorno de remessas.

Série Padrão Venda: Série padrão que será utilizada no condicional para venda de produtos.

Operação Fiscal de Envio Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa dentro do estado.

Operação Fiscal de Envio para fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa fora do estado.

Operação Fiscal de Retorno de Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa dentro do estado.

Operação Fiscal de Retorno para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa fora do estado.

Operação Fiscal de Venda Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas dentro do estado.

Operação Fiscal de Venda para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas fora do estado.