Pesquisa de Compras: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
A Pesquisa de Compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor. | A Pesquisa de Compra é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor. | ||
'''Pesquisas > Compras''' | |||
[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (61).png|commoldura|nenhum]] | |||
| Linha 22: | Linha 26: | ||
'''Consolida Empresas''' | '''Consolida Empresas''' | ||
Esta opção | Esta opção permitirá ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra. | ||
'''Consolida Divisão.''' | '''Consolida Divisão.''' | ||
Semelhante a consolidação de empresas, | Semelhante a consolidação de empresas, porém esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas. | ||
==Grid== | ==Grid== | ||
''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas | ''Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. | ||
São elas: [[Solicitação]] de Compra, [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]]. | |||
Detalhando cada listagem temos:'' | Detalhando cada listagem temos:'' | ||
| Linha 159: | Linha 162: | ||
'''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro; | '''Nome Fornecedor:''' Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro; | ||
Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido; | '''Código Produto:''' Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido; | ||
'''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada; | '''Descrição do Produto:''' Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada; | ||
| Linha 191: | Linha 194: | ||
''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. São elas | ''Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no [[DataPlus ERP]]. | ||
São elas: [[Pedido de Compra]], e Recebimento que está diretamente atrelado a [[Nota Fiscal de Entrada]].'' | |||
| Linha 300: | Linha 304: | ||
'''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada; | '''Valor IPI:''' Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada; | ||
==Entidades Relacionadas== | ==Entidades Relacionadas== | ||
Edição atual tal como às 13h14min de 9 de abril de 2024
A Pesquisa de Compra é uma entidade do DataPlus ERP que permite ao usuário realizar pesquisas detalhadas, com o auxilio de filtros específicos, para conferencia de itens adquiridos e seus respectivos vínculos, através do nome do item ou do fornecedor.
Pesquisas > Compras

Atributos
Filtra Produto.
A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um produto especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro do produto.
Período
Permite ao usuário, selecionar um período determinado para que seja realizada a consulta de compra.
Filtra Fornecedor
A opção, através de caixa de seleção, deve ser marcada para que habilite, ao usuário, a inserção do código de um fornecedor especificamente, ou que realize pesquisa através do cadastro de parceiros (Fornecedores).
Botões
Consolida Empresas
Esta opção permitirá ao usuário, selecionar 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas de compra.
Consolida Divisão.
Semelhante a consolidação de empresas, porém esta opção, fara a separação por divisão, conforme cadastro. Esta opção permite que o usuário selecione 1 ou mais empresas, as quais serão realizadas as pesquisas.
Grid
Utilizando-se o filtro de Produtos, o sistema retornará 3 listagens que se referem estritamente a um produto. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no DataPlus ERP. São elas: Solicitação de Compra, Pedido de Compra, e Recebimento que está diretamente atrelado a Nota Fiscal de Entrada.
Detalhando cada listagem temos:
Neste campo serão listadas todas as Solicitações de Compra onde conste o produto, conforme filtro aplicado.
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica o numero da solicitação de compra a qual consta o produto ou fornecedor, conforme filtro aplicado;
Data: Informa a data na qual foi realizada a solicitação de compra;
Data Entrega: Informa, caso haja a data em que foi provisionada a entrega, conforme solicitação;
OperSist: Número interno que identifica a solicitação de compra;
Código do Produto Compra: Indica o código do produto comprado;
Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da solicitação de compra;
Unidade Compra: Indica a unidade do produto;
Quantidade: indica a quantidade do produto da solicitação de compra;
Quantidade Cotada: Indica ao usuário qual a quantidade do produto cotado;
Quantidade Comprada: Indica ao usuário qual a quantidade comprada do produto;
Quantidade Recebida: Indica a quantidade recebida do produto conforme solicitação;
Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;
Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;
Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;
Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;
Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;
Neste campo serão listadas todos os Pedidos de Compra onde possa constar o produto, conforme filtro aplicado
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica o número do pedido de compra;
Data de Emissão: Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;
OperSist: Número interno que identifica o pedido de compra;
Data Entrega: Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;
Código do Fornecedor: Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;
Nome do Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;
Código do Produto Compra: Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;
Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;
Unidade Compra: Indica a unidade do produto;
Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;
Quantidade Cancelada: Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;
Quantidade Faturada: Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;
Quantidade disponível a faturar: Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;
Valor Unitário: Reporta o valor do produto;
Total Produto: Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;
Cotação Numero: Indica ao usuário o numero da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o numero 0(zero);
Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;
Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;
Recebimento
Este campo está diretamente relacionado a Nota Fiscal de Entrada, e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;
Numero do Pedido: Reporta ao usuário o numero do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;
Série: Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;
Data Emissão: Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;
Data Entrada: Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;
Código Fornecedor: Indica o código do fornecedor conforme cadastro;
OperSist: Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;
Nome Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;
Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;
Descrição do Produto: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;
Unidade: Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;
Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;
Valor Unitário: Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;
Total Produto: Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;
Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;
Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;
Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;
Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;
Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;
Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;
Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;
Utilizando-se o filtro de Fornecedores, o sistema retornará 2 listagens que se referem estritamente ao fornecedor selecionado. As listagens conterão informações das entidades referentes a compra no DataPlus ERP. São elas: Pedido de Compra, e Recebimento que está diretamente atrelado a Nota Fiscal de Entrada.
Detalhando as listagens, temos:
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica o número do pedido de compra;
Data de Emissão: Indica a data em que o pedido de compra foi gerado;
OperSist: Número interno que identifica o pedido de compra;
Data Entrega: Informa ao usuário, a data da entrega conforme indicado no pedido de compra;
Código do Fornecedor: Reporta o código do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;
Nome do Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado ao pedido de compra, conforme cadastro;
Código do Produto Compra: Indica o código, conforme cadastro, do produto pedido;
Descrição: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente do pedido de compra;
Unidade Compra: Indica a unidade do produto;
Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado ao pedido de compra;
Quantidade Cancelada: Indica, caso haja, quantidade cancelada do produto;
Quantidade Faturada: Em caso de faturamento dos produtos, indicará a quantidade atrelada ao pedido de compra;
Quantidade disponível a faturar: Indica itens remanescentes, disponíveis a faturar atrelados ao pedido de compra;
Valor Unitário: Reporta o valor do produto;
Total Produto: Indica o valor total do produto atrelado ao pedido de compra;
Cotação Numero: Indica ao usuário o número da cotação a qual pode estar atrelado o produto, caso ela tenha sido realizada. Senão reportara o número 0(zero);
Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;
Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;
Recebimento
Este campo está diretamente relacionado a Nota Fiscal de Entrada, e indicara ao usuário informações referentes a entrada efetiva do produto via sistema;
Compõe este campo:
Empresa: Indica o código da empresa a qual foi realizada a compra;
Número: Indica ao usuário o número da Nota Fiscal de Entrada;
Número do Pedido: Reporta ao usuário o número do pedido de compra atrelado a Nota Fiscal de Entrada – Este pode ser conferido, consultando o campo anterior;
Série: Indica a série da Nota Fiscal de Entrada;
Data Emissão: Reporta a data de emissão da Nota Fiscal, conforme informado via sistema;
Data Entrada: Reporta ao usuário, a entrada dos produtos conforme Nota Fiscal de entrada inserida via sistema;
Código Fornecedor: Indica o código do fornecedor conforme cadastro;
OperSist: Número interno que identifica o recebimento/entrada do produto;
Nome Fornecedor: Reporta o nome do fornecedor atrelado a Nota Fiscal de Entrada, conforme cadastro;
Código Produto: Indica o código, conforme cadastro, do produto recebido;
Descrição do Produto: Conforme cadastro, indica a descrição do produto componente da Nota Fiscal de Entrada;
Unidade: Indica a unidade do produto conforme Nota Fiscal de Entrada;
Quantidade: Indica a quantidade do produto atrelado a Nota Fiscal de Entrada;
Valor Unitário: Reporta o valor unitário do produto conforme lançado, via sistema, no cadastro da Nota Fiscal de Entrada;
Total Produto: Reporta os valores totais de cada produto, conforme lançamento da Nota Fiscal de Entrada;
Divisão: Indica a divisão na qual o produto foi cadastrado;
Descrição da Divisão: Reporta ao usuário a divisão, conforme código;
Descrição Centro de Custo: Indica a qual centro de custo o produto está alocado;
Classificação: Indica ao usuário qual classificação compõe o produto;
Nome Classificação: Reporta o nome da classificação;
Alíquota ICMS: Reporta ao usuário a alíquota de ICMS do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor ICMS: Reporta o valor do ICMS conforme alíquota indicada;
Alíquota IPI: Reporta ao usuário a alíquota de IPI do produto, atrelado ao pedido de compra;
Valor IPI: Reporta o valor do IPI conforme alíquota indicada;