Dúvida Operação Fiscal: mudanças entre as edições

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'''Como faço para cadastrar nova operação fiscal?'''
== Dúvida: Como faço para cadastrar nova operação fiscal? ==


- Ir em Cadastros/operações/cadastro de Operação Fiscal, clica em novo, o sistema gera automático o código pegando uma sequência, caso não queira, digite o código que precisa.  
Para cadastrar uma nova operação fiscal vá em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal, clica em novo, o sistema gera automático o código pegando uma sequência, caso não queira, digite o código que preferir.


- Insira a descrição e a CFOP.  
[[Arquivo:Cadastrar op fical.png|commoldura|centro]]


- Nas operações, indique se movimenta estoque, se é uma operação de venda, se gera comissão/financeiro, depois informe a CSOSN (caso sua empresa seja simples).
Insira a descrição e a CFOP.


- Informações referente devoluções: esse campo só deve ser preenchido no caso da operação ser de envio/retorno ou devolução. Caso seja uma operação de venda, não existe a necessidade de inserir configuração e o campo fica como indefinido.
Nas operações, indique se movimenta estoque, se é uma operação de venda, se gera comissão, financeiro, etc. Caso não incida, não assinale nenhuma opção. Porém se for uma nota de devolução de venda ou compra deve assinalar a opção Op. Devolução NF-e.


- Incidências: indique quais incidências essa operação tem, exemplo: frete, desconto, etc.
Caso a empresa seja do Simples Nacional deve informar a CSOSN.


-  Indique enquadramento legal do IPI (apenas se a operação não incidir o IPI).
Em Informações Ref. a Devoluções: esse campo só deve ser preenchido no caso da operação ser de Remessa (Envio, Retorno, Recebimento ou Devolução). Caso seja uma operação de venda, não existe a necessidade de inserir configuração e o campo fica como indefinido.


- Insira a observação para sair na nota caso necessário.
Incidências: Indique quais impostos incidem ou não na nota. Se for para incidir deve assinalar na linha do imposto o campo Incide, caso não incida na nota, porém se trata de impostos como IPI, PIS e COFINS, deve colocar a CST de saída no campo CST, as quais devem ser verificadas com o contador.


'''Para finalizar, clique em gravar na barra superior da tela.'''
Caso a operação não incida IPI, deve indicar qual é o enquadramento legal do IPI.
 
Insira a observação para sair na nota caso necessário.
 
Para finalizar, clique em gravar na barra superior da tela.
 
==Dúvida: Cadastrei uma operação de saída e a mesma não aparece na pesquisa ao fazer um pedido==
 
'''Solução:'''
 
A operação cadastrada não estava aparecendo pois no cadastro da operação de saída tem que marcar em qual a empresa ela será visível.
 
[[Arquivo:Image-20241001-152713.png|commoldura|centro]]
 
 
==Parâmetros para Troca de CFOP e uso do Painel de Parametrização para Troca de CFOP==
 
'''Produto incide ST:'''
 
Se o NCM do produto estiver configurado pra incidir ST, e na CFOP usada estiver Parametrizada para fazer a troca de CFOP, o sistema vai buscar a CFOP configurada para troca no cadastro da Operação Fiscal. Após verifica se tem Parâmetros de Troca no Painel de Parametrização para Troca de CFOP. Se encontrar configuração e for diferente, usa essa configuração. Não encontrando configuração, volta para a configuração já encontrada anteriormente (Cadastro de Operação Fiscal)
 
 
'''DETALHES DE PARAMETRIZAÇÃO:'''
 
 
'''Painel de Parametrização de Troca de CFOP:'''
para que fique gravado a parametrização, é necessário parametrizar a Operação para dentro e fora do Estado. Se configurar apenas uma, o sistema não grava a informação.
 
'''Classe do Produto:'''
Quando o produto estiver configurado com várias classes, que tem configuração própria no Painel,  como Venda, Produção, Compra, a Classe Produção tem Prioridade, assim o Sistema busca em primeiro lugar a classe ''Produção''.
Portanto, nessa situação, os parâmetros de CFOP devem ser informados, no Painel, selecionando "Produção".
 
'''Tipo de Cliente:'''
O Sistema faz a troca configurada na CFOP para produtos com ST,  apenas para os que clientes que estão configurados como Revendedor.
 
Para clientes configurados como Instituto de Pesquisa, Não Contribuinte e Produtor rural nunca fará a troca.
 
Para clientes Consumidor somente se uma configuração que existe para isso. estiver ativada.
 
 
 
 
 
 
== Entidades Relacionadas ==
 
[[Operação Fiscal]]

Edição atual tal como às 15h12min de 29 de maio de 2026

Dúvida: Como faço para cadastrar nova operação fiscal?

Para cadastrar uma nova operação fiscal vá em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal, clica em novo, o sistema gera automático o código pegando uma sequência, caso não queira, digite o código que preferir.

Insira a descrição e a CFOP.

Nas operações, indique se movimenta estoque, se é uma operação de venda, se gera comissão, financeiro, etc. Caso não incida, não assinale nenhuma opção. Porém se for uma nota de devolução de venda ou compra deve assinalar a opção Op. Devolução NF-e.

Caso a empresa seja do Simples Nacional deve informar a CSOSN.

Em Informações Ref. a Devoluções: esse campo só deve ser preenchido no caso da operação ser de Remessa (Envio, Retorno, Recebimento ou Devolução). Caso seja uma operação de venda, não existe a necessidade de inserir configuração e o campo fica como indefinido.

Incidências: Indique quais impostos incidem ou não na nota. Se for para incidir deve assinalar na linha do imposto o campo Incide, caso não incida na nota, porém se trata de impostos como IPI, PIS e COFINS, deve colocar a CST de saída no campo CST, as quais devem ser verificadas com o contador.

Caso a operação não incida IPI, deve indicar qual é o enquadramento legal do IPI.

Insira a observação para sair na nota caso necessário.

Para finalizar, clique em gravar na barra superior da tela.

Dúvida: Cadastrei uma operação de saída e a mesma não aparece na pesquisa ao fazer um pedido

Solução:

A operação cadastrada não estava aparecendo pois no cadastro da operação de saída tem que marcar em qual a empresa ela será visível.


Parâmetros para Troca de CFOP e uso do Painel de Parametrização para Troca de CFOP

Produto incide ST:

Se o NCM do produto estiver configurado pra incidir ST, e na CFOP usada estiver Parametrizada para fazer a troca de CFOP, o sistema vai buscar a CFOP configurada para troca no cadastro da Operação Fiscal. Após verifica se tem Parâmetros de Troca no Painel de Parametrização para Troca de CFOP. Se encontrar configuração e for diferente, usa essa configuração. Não encontrando configuração, volta para a configuração já encontrada anteriormente (Cadastro de Operação Fiscal)


DETALHES DE PARAMETRIZAÇÃO:


Painel de Parametrização de Troca de CFOP: para que fique gravado a parametrização, é necessário parametrizar a Operação para dentro e fora do Estado. Se configurar apenas uma, o sistema não grava a informação.

Classe do Produto: Quando o produto estiver configurado com várias classes, que tem configuração própria no Painel, como Venda, Produção, Compra, a Classe Produção tem Prioridade, assim o Sistema busca em primeiro lugar a classe Produção. Portanto, nessa situação, os parâmetros de CFOP devem ser informados, no Painel, selecionando "Produção".

Tipo de Cliente: O Sistema faz a troca configurada na CFOP para produtos com ST, apenas para os que clientes que estão configurados como Revendedor.

Para clientes configurados como Instituto de Pesquisa, Não Contribuinte e Produtor rural nunca fará a troca.

Para clientes Consumidor somente se uma configuração que existe para isso. estiver ativada.




Entidades Relacionadas

Operação Fiscal