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	<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bruno</id>
	<title>Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]</title>
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	<updated>2026-05-14T07:12:58Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do usuário</subtitle>
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		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_SolicCompraEmAberto&amp;diff=3575</id>
		<title>RN SolicCompraEmAberto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_SolicCompraEmAberto&amp;diff=3575"/>
		<updated>2020-10-16T13:55:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Limpou toda a página&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_AvisoSolicCompraEmAberto&amp;diff=3574</id>
		<title>RN AvisoSolicCompraEmAberto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_AvisoSolicCompraEmAberto&amp;diff=3574"/>
		<updated>2020-10-16T13:53:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar o monitoramento e geração de avisos, a cada dia, sobre quais so...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o monitoramento e geração de avisos, a cada dia, sobre quais solicitações de compra não estão encerradas. A solicitação estará não encerrada enquanto houverem quantidades da solicitação menores que as quantidades cotadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário de [[Controle de Avisos]] (Infra.ControleAvisos). Ela esta preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; em conjunto com o elemento &#039;&#039;&#039;ProcessaAvisos&#039;&#039;&#039;, no tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NegativarCliente&amp;diff=3227</id>
		<title>RN NegativarCliente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NegativarCliente&amp;diff=3227"/>
		<updated>2020-06-26T19:48:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar alterar o status do cliente caso haja duplicatas vencidas para o mesmo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário de [[Controle de Avisos]] (Infra.ControleAvisos). Ela esta preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; em conjunto com o elemento &#039;&#039;&#039;ProcessaAvisos&#039;&#039;&#039;, no tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Parâmetros ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ExecucoesRepetitivas:&#039;&#039;&#039; Se verdadeiro, executa mais de uma vez para a mesma entrada, no mesmo dia. (Em produção, manter este parâmetro desmarcado);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Status:&#039;&#039;&#039; Código do novo status que será atribuído ao cliente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;DiasVencido:&#039;&#039;&#039; Quantidade de dias vencidos (duplicata) para que a alteração de status ocorra. (Se deixar vazia, esta verificação não será acionada)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;DiasNaoCompram:&#039;&#039;&#039; Quantidade de dias que o cliente não realiza compra para que a alteração de status ocorra. (Se deixar vazia, esta verificação não será acionada)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_SolicCompraEmAberto&amp;diff=3215</id>
		<title>RN SolicCompraEmAberto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_SolicCompraEmAberto&amp;diff=3215"/>
		<updated>2020-06-26T11:35:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo habilitar o monitoramento e geração de avisos, a cada dia, sobre quais so...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o monitoramento e geração de avisos, a cada dia, sobre quais solicitações de compra não estão encerradas. A solicitação estará não encerrada enquanto houverem quantidades da solicitação menores que as quantidades cotadas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário de [[Controle de Avisos]] (Infra.ControleAvisos). Ela esta preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; em conjunto com o elemento &#039;&#039;&#039;ProcessaAvisos&#039;&#039;&#039;, no tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_OS_Orcamento_SolicCompra&amp;diff=3208</id>
		<title>RN OS Orcamento SolicCompra</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_OS_Orcamento_SolicCompra&amp;diff=3208"/>
		<updated>2020-06-24T17:48:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo derivada que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo gerar solicitação de compra através de uma ordem de serviço vinculada a um...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivada que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo gerar solicitação de compra através de uma ordem de serviço vinculada a um orçamento de serviço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia na entidade [[Ordem de Serviço]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada ao objeto relacionado OrdemServico. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;, elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039; e elemento secundário &#039;&#039;&#039;AtualizaStatusOS&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui a propriedade DiasEntrega qual indica a quantidade de dias a ser adicionada a partir da data de emissão da O.S. para definir a data de entrega da solicitação de compra.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_TrocaProdutoPorComponentes&amp;diff=3133</id>
		<title>RN TrocaProdutoPorComponentes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_TrocaProdutoPorComponentes&amp;diff=3133"/>
		<updated>2020-06-10T12:44:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo verificar se os produtos informados nos formulários de [[Pedido de Venda]] ou [[Nota Fiscal]] possuem montagem, se caso possuir será trocado determinado produto pelos produtos que compõem sua produção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no formulário do [[Pedido de Venda]] ou [[Nota Fiscal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada ao formulário de Pedido de Venda ou Nota Fiscal. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039; e elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui a propriedade ExplodirSomentePrimeiroNivel qual sinaliza se a montagem considere somente o primeiro nível ou não.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_TrocaProdutoPorComponentes&amp;diff=3132</id>
		<title>RN TrocaProdutoPorComponentes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_TrocaProdutoPorComponentes&amp;diff=3132"/>
		<updated>2020-06-10T12:40:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo verificar se os produtos informados nos formulários de [[Pedido de Venda]] ou [[Nota Fiscal]] possuem montagem, se caso possuir será trocado determinado produto pelos produtos que compõem sua produção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no formulário do [[Pedido de Venda]] ou [[Nota Fiscal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada ao formulário de Pedido de Venda ou Nota Fiscal. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui a propriedade ExplodirSomentePrimeiroNivel qual sinaliza se a montagem considere somente o primeiro nível ou não.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Pedido_AceitaIntegracaoFV&amp;diff=3131</id>
		<title>RN Pedido AceitaIntegracaoFV</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Pedido_AceitaIntegracaoFV&amp;diff=3131"/>
		<updated>2020-06-10T12:39:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo verificar se os valores unitários dos itens de pedido de venda estão sendo...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo verificar se os valores unitários dos itens de pedido de venda estão sendo praticados preços menores que o permitido. Esta regra atuará no momento de aceitação dos pedidos de vendas vindos do Força de Vendas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia na entidade [[Pedido]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Pedido. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;, e elemento &#039;&#039;&#039;AceitaIntegracaoFV&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui a propriedade PercentualDesc qual sinaliza quanto de margem de desconto poderá ser considerada.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ProdutosRetornoIndCustos&amp;diff=3125</id>
		<title>RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ProdutosRetornoIndCustos&amp;diff=3125"/>
		<updated>2020-06-01T13:33:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo agregar custos das matérias primas para um determinado produto industrializado em uma nota de entrada como retorno de remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta regra influencia na Entidade NFEntradaItem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade NFEntradaItem. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039; e Elemento &#039;&#039;&#039;Dataplus.Sistemas.Materiais.NFEEntradaItem-CalculaCusto&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui a propriedade FinalCFOP_ProdutoIndustrializado qual sinaliza a final da CFOP de produtos industrializados.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ProdutosRetornoIndustrializacao&amp;diff=3112</id>
		<title>RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ProdutosRetornoIndustrializacao&amp;diff=3112"/>
		<updated>2020-05-29T10:07:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo validar componentes de um determinado produto industrializado em uma nota de...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo validar componentes de um determinado produto industrializado em uma nota de entrada como retorno de remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta regra influencia na Entidade NFEntrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade NFEntrada. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039; e Elemento &#039;&#039;&#039;Dataplus.Sistemas.Materiais.NFEEntrada-grava&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui as seguintes propriedades:&lt;br /&gt;
- FinalCFOP_ProdutoIndustrializado qual sinaliza a final da CFOP de produtos industrializados.&lt;br /&gt;
- FinalCFOP_MateriasPrimas qual sinaliza a final da CFOP de produtos matérias primas.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ProdutosRetornoIndCustos&amp;diff=3111</id>
		<title>RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ProdutosRetornoIndCustos&amp;diff=3111"/>
		<updated>2020-05-29T10:02:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: /* Acoplamento */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo agregar custos das matérias primas para um determinado produto industrializado em uma nota de entrada como retorno de remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta regra influencia na Entidade NFEntradaItem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade NFEntradaItem. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039; e Elemento &#039;&#039;&#039;Dataplus.Sistemas.Materiais.NFEEntradaItem-CalculaCustoGeral&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui a propriedade FinalCFOP_ProdutoIndustrializado qual sinaliza a final da CFOP de produtos industrializados.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ProdutosRetornoIndCustos&amp;diff=3110</id>
		<title>RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ProdutosRetornoIndCustos&amp;diff=3110"/>
		<updated>2020-05-29T10:00:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo agregar custos das matérias primas para um determinado produto industriali...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo agregar custos das matérias primas para um determinado produto industrializado em uma nota de entrada como retorno de remessa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta regra influencia na Entidade NFEntradaItem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade NFEntradaItem. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039; e Elemento &#039;&#039;&#039;Dataplus.Sistemas.Materiais.NFEEntradaItem-CalculaCustoGeral&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui a propriedade FinalCFOP_ProdutoIndustrializado qual sinaliza a final da CFOP de produtos industrilizados.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Pedido_TrocaProdutoPorComponentes&amp;diff=3052</id>
		<title>RN Pedido TrocaProdutoPorComponentes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_Pedido_TrocaProdutoPorComponentes&amp;diff=3052"/>
		<updated>2020-05-15T16:02:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Esta regra passou a ser a http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_TrocaProdutoPorComponentes&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_TrocaProdutoPorComponentes&amp;diff=3050</id>
		<title>RN TrocaProdutoPorComponentes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_TrocaProdutoPorComponentes&amp;diff=3050"/>
		<updated>2020-05-15T14:42:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo verificar se os produtos informados nos formulários de Pedido de Venda...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo verificar se os produtos informados nos formulários de [[Pedido de Venda]] ou [[Nota Fiscal]] possuem montagem, se caso possuir será trocado determinado produto pelos produtos que compõem sua produção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no formulário do [[Pedido de Venda]] ou [[Nota Fiscal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade ao formulário de Pedido de Venda ou Nota Fiscal. Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Possui a propriedade ExplodirSomentePrimeiroNivel qual sinaliza se a montagem considere somente o primeiro nível ou não.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_PedidoItemIntegracaoPesagem&amp;diff=2358</id>
		<title>RN PedidoItemIntegracaoPesagem</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_PedidoItemIntegracaoPesagem&amp;diff=2358"/>
		<updated>2019-12-11T13:47:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo processar integração de pedidos pesados pelo sistema de terceiros Avecom....&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo processar integração de pedidos pesados pelo sistema de terceiros Avecom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no processamento de regras do Sistema [[AppServer]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe  &#039;&#039;&#039;ControleAvisos&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Ela está preparada para funcionar com designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de Execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;, ObjRelacionado &#039;&#039;&#039;DataPlus.Infra.ControleAvisos&#039;&#039;&#039; e Elemento &#039;&#039;&#039;DataPlus.Infra.ControleAvisos-ProcessaAvisos()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Funcionamento ==&lt;br /&gt;
Uma vez acoplada a regra, será buscado pelo sistema AppServer registros pendentes de integração na tabela &amp;quot;OrdemCarregPesosIntegracao&amp;quot; que estejam com situação (0).&lt;br /&gt;
Após ler estes registros, atualiza as quantidades de peso ali gravadas nos respectivos itens de pedido de venda e itens de pedido da ordem de carregamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedade ==&lt;br /&gt;
Deve-se informar na propriedade CodUsuarioPesagem, o código de usuário no ERP que ficará nos resgistros de logs de alterações do pedido quando o mesmo for processado pelo AppServer.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrdemCarregamento_NaoConsideraQtdeEmbalado&amp;diff=2357</id>
		<title>RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrdemCarregamento_NaoConsideraQtdeEmbalado&amp;diff=2357"/>
		<updated>2019-12-11T13:34:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo permitir que sejam realizadas ordens de carregamento sem que os produtos es...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo permitir que sejam realizadas ordens de carregamento sem que os produtos estejam embalados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no formulário de [[Ordem Carregamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao &#039;&#039;&#039;Cadastro de Ordem de Carregamento (FrmMovOrdemCarregamento)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ela deve ser configurada designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039;, tempo de Execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;, ObjRelacionado &#039;&#039;&#039;FrmMovOrdemCarregamento&#039;&#039;&#039; e Elemento &#039;&#039;&#039;OnLoad()&#039;&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao&amp;diff=1148</id>
		<title>RN NotaFiscal NFSe Confirmacao</title>
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		<updated>2018-10-29T13:50:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo acionar o recurso de confirmação de transmissão de uma nota fiscal de serviços.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;sGravar&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
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		<title>RN NotaFiscal NFSe Confirmacao</title>
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		<updated>2018-10-29T13:47:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo acionar o recurso de confirmação de transmissão de uma nota fiscal de ser...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo acionar o recurso de confirmação de transmissão de uma nota fiscal de serviços.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;sGravar&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
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		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento&amp;diff=1146</id>
		<title>RN NotaFiscal NFSe Cancelamento</title>
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		<updated>2018-10-29T13:43:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo acionar os recursos para transmissão de cancelamento de uma nota fiscal de...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo acionar os recursos para transmissão de cancelamento de uma nota fiscal de serviço para a prefeitura&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;CancelarNota&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
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		<title>RN NotaFiscal NFSe Alteracao</title>
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		<updated>2018-10-29T13:38:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo restringir a alteração da nota fiscal de serviço [[NFS-e]] com base nas configurações de seus status.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia o formulário de Nota fiscal de Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao formulário de nota fiscal de saída (frmMovNotaFiscal). Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;sAlterar&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
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		<title>RN NotaFiscal NFSe Alteracao</title>
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		<updated>2018-10-29T13:36:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo restringir a alteração da nota fiscal de serviço NFS-e com base nas c...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo restringir a alteração da nota fiscal de serviço [[NFS-e]] com base nas configurações de seus status.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia o formulário de Nota fiscal de Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao formulário de nota fiscal de saída (frmMovNotaFiscal). Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;Alterar&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_NFSe&amp;diff=1143</id>
		<title>RN NotaFiscal NFSe</title>
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		<updated>2018-10-29T13:26:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo acionar o recurso para transmissão dos dados da nota de serviço para a prefeitura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, elemento exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TipoGeracao:&#039;&#039;&#039; Configura o modo de transmissão da nota, sendo os seguintes tipos: 0 = envia automaticamente sem perguntar ao usuário, 1 = pergunta ao usuário se deseja enviar, 2 = Não transmite.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_NFSe&amp;diff=1142</id>
		<title>RN NotaFiscal NFSe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_NFSe&amp;diff=1142"/>
		<updated>2018-10-29T13:25:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo acionar o recurso para transmissão dos dados da nota para a prefeitura para...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo acionar o recurso para transmissão dos dados da nota para a prefeitura parametrizada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, elemento exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TipoGeracao:&#039;&#039;&#039; Configura o modo de transmissão da nota, sendo os seguintes tipos: 0 = envia automaticamente sem perguntar ao usuário, 1 = pergunta ao usuário se deseja enviar, 2 = Não transmite.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda_-_NF-e&amp;diff=1137</id>
		<title>Nota Fiscal de Saída - NF-e</title>
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		<updated>2018-10-29T13:16:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Processo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Faturamento.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Atributos ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Número&#039;&#039;&#039;: é um número sequencial que identifica a nota fiscal;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Modelo da NF&#039;&#039;&#039;: identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Operação&#039;&#039;&#039;: indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Nota&#039;&#039;&#039;: indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Normal: Nota Fiscal emitida para venda; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Venda: tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Compra: tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Envio de Remessa: tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Remessa: caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Retorno de Remessa: caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ajuste: caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Id do Endereço de Faturamento&#039;&#039;&#039;: Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Id do Endereço de Entrega&#039;&#039;&#039;: Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data de Emissão&#039;&#039;&#039;: Data na qual a nota fiscal foi emitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hora Emissão&#039;&#039;&#039;: Horário no qual a nota fiscal foi emitida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data Saída&#039;&#039;&#039;: Data em que a mercadoria deixou a empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hora Saída&#039;&#039;&#039;: Horário em que a mercadoria deixou a empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Comissão do Representante&#039;&#039;&#039;: Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Comissão do Televendas&#039;&#039;&#039;: Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Frete da Transportadora&#039;&#039;&#039;: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Placa do Veículo de Transporte&#039;&#039;&#039;: Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UF do Veículo de Transporte&#039;&#039;&#039;: Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Frete do Redespacho&#039;&#039;&#039;: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Número Frete&#039;&#039;&#039;: Campo aberto para uso de terceiros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Marca&#039;&#039;&#039;: Marca da mercadoria vendida;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Espécie&#039;&#039;&#039;: Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quantidade de Volumes&#039;&#039;&#039;: Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Peso Líquido&#039;&#039;&#039;: Peso líquido dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Peso Bruto&#039;&#039;&#039;: Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Cancelada&#039;&#039;&#039;: Indica se a nota fiscal foi cancelada ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações Cancelamento&#039;&#039;&#039;: Observações que justifiquem o cancelamento da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Compensação para Devolução de Venda&#039;&#039;&#039;: Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Compensação para Devolução de Compra&#039;&#039;&#039;: Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Compra, é necessário informar o tipo de compensação financeira que o fornecedor fará para a empresa. As opções disponíveis são: Documentos a Receber (quando o fornecedor irá pagar o valor da mercadoria para a empresa); Adiantamento ao Fornecedor (A empresa fica com um haver junto ao fornecedor) e Abatimento de Documentos(baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que a empresa tenha para com o fornecedor).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Prazo por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vencimento por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Parcelas por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total (Inicial) dos Produtos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos na Moeda Padrão&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal convertido para a moeda nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Cotação da Moeda Alternativa&#039;&#039;&#039;: Cotação utilizada para fazer a conversão de moedas nessa nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos na Moeda Alternativa&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos em moeda estrangeira (configurada como padrão)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Impostos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Tributação (Lei da Transparência)&#039;&#039;&#039;: Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor das Deduções&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos que deduzem valores da nota fiscal. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Impostos que incidem na Primeira Parcela&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos que estejam configurados como incidentes no valor da primeira parcela da nota. Essa configuração é feita no [[Imposto de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total&#039;&#039;&#039;: Valor total da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Financeiro&#039;&#039;&#039;: Valor total das duplicatas da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Venda&#039;&#039;&#039;: Valor total baseado nas operações fiscais que estejam definidas como operação de venda. Essa definição é feita na [[Operação Fiscal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Baixa de Adiantamentos&#039;&#039;&#039;: Valor dos adiantamentos que serão baixados como abatimento das duplicatas geradas pela nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Embarque UF&#039;&#039;&#039;: Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Embarque Local&#039;&#039;&#039;: Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Local de Despacho&#039;&#039;&#039;:  Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Tipo de Emissão&#039;&#039;&#039;: Indica se a NFe foi emitida em regime normal, ou em regime de contingência.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Indicador de Presença&#039;&#039;&#039;: Indica se a nota fiscal foi emitida na presentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Data e Hora Contingência&#039;&#039;&#039;: Data e hora de início da operação de contingência para emissão de NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Justificativa da Contingência&#039;&#039;&#039;: Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Finalidade da Emissão&#039;&#039;&#039;: Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis:  Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Modelo&#039;&#039;&#039;: Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Status Código&#039;&#039;&#039;: Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Status Descrição&#039;&#039;&#039;: Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Chave&#039;&#039;&#039;: Chave de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Chave Referenciada&#039;&#039;&#039;: Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades Relacionadas ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Empresa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Série]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Cliente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação de Saída]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Representante]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Televendas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Moeda]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Transportadora]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Situação]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Portador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operadora de Cartão de Crédito]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Condição de Pagamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[CFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Item da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imposto da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vencimento da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Regras de Negócio ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à nota fiscal são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Comissao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Estoque]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscalComissaoTelevendas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ConfigDecimais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN PesquisaProdutoReferencia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Obs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFSe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ComissaoEstorno&amp;diff=1136</id>
		<title>RN NFEntrada ComissaoEstorno</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NFEntrada_ComissaoEstorno&amp;diff=1136"/>
		<updated>2018-10-29T13:13:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é reali...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é realizada pela nota fiscal de entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Entrada]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NFEntrada[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Entrada]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, elemento exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Classificacao:&#039;&#039;&#039; Classificação a ser gravada no estorno de comissão. Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Divisão:&#039;&#039;&#039; Divisão a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a divisão da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CentroCusto:&#039;&#039;&#039; Centro de Custo a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará o centro de custo da comissão de origem gerada na venda.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Entrada&amp;diff=1135</id>
		<title>Nota Fiscal de Entrada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Entrada&amp;diff=1135"/>
		<updated>2018-10-29T13:11:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
A Nota Fiscal de Entrada é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais recebidas com o objetivo de registrar toda e qualquer entrada de produto/materiais da empresa. Uma entrada de produto pode ocorrer por motivo de compra, mas também pode ocorrer por recebimento de remessa, retorno de remessa ou devolução de venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma das formas de fazer a entrada é usando o recurso [[Importar NF-e (Xml)]] presente na tela de Nota Fiscal de Entrada. Usando essa ferramenta o sistema busca as informações e extrai direto do arquivo xml. Além da importação do xml é possível na entrada importar o [[Pedido de Compra]], dessa forma o [[DataPlus ERP]] busca as informações inseridas nele e carrega na entrada permitindo fazer a amarração de todo processo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Processo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Nota Fiscal de Entrada é parte integrante do [[Processo de Compras]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Atributos ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal de entrada possui uma série de informações que devem ser preenchidas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Nota&#039;&#039;&#039;: indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando for dar entrada na nota. Os tipos possíveis são: Normal, Recebimento de Remessa, Retorno de Remessa e Devolução de Venda. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Normal: Nota Fiscal de entrada de compra de materiais/produtos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Recebimento de Remessa: tipo que caracteriza uma entrada de materiais/produtos que deverão posteriormente ser devolvidos ao fornecedor;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Retorno de Remessa: caracteriza a entrada de uma nota que representa a devolução de uma remessa enviada anteriormente pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Devolução de Venda: tipo utilizado para referenciar uma nota fiscal emitida pela empresa vinculando a uma nota de devolução de venda feita pelo cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Série&#039;&#039;&#039;: é um número de série da nota recebida;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Número&#039;&#039;&#039;: é um número da nota fiscal recebida;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data de Emissão&#039;&#039;&#039;: Data na qual a nota fiscal foi emitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data de Entrada&#039;&#039;&#039;: Data na qual a mercadoria chegou na empresa e essa está efetivando a entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo Frete Transp.&#039;&#039;&#039;: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Modelo&#039;&#039;&#039;: identifica o modelo em que nota que foi emitida. Nessa opção é disponibilizada uma listagem com todos os modelos possíveis a serem selecionados de acordo com o tipo da entrada que deseja realizar. Os modelos mais utilizados são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;01- Nota Fiscal: modelo utilizado para entrada de mercadoria sem exigir que seja informada a chave da NF-e no sistema;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;55 - Nota Fiscal Eletrônica: modelo utilizado para entrada de mercadoria informando a chave da NF-e do fornecedor, quando selecionada habilita uma aba NF-e para que esta seja informada;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;57- Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e: modelo utilizado para entrada de frete.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Compensação para Devolução de Venda&#039;&#039;&#039;: Quando a nota de entrada é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Prazo por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vencimento por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Parcelas por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal de entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Impostos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal de entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total&#039;&#039;&#039;: Valor total da nota fiscal de entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades Relacionadas ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal de entrada possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para dar entrada em uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Empresa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fornecedor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação de Entrada]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Moeda]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Transportadora]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Situação]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Portador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades que compõem a Nota Fiscal de Entrada==&lt;br /&gt;
A nota fiscal de entrada possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Item da Nota Fiscal de Entrada]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imposto da Nota Fiscal de Entrada]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vencimento da Nota Fiscal de Entrada]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Regras de Negócio ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal de entrada pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à nota fiscal de entrada são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno&amp;diff=1134</id>
		<title>RN NotaFiscal ComissaoEstorno</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno&amp;diff=1134"/>
		<updated>2018-10-29T13:10:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é realizada pela saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, elemento secundário &#039;&#039;&#039;CancelarNota&#039;&#039;&#039;, elemento exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Classificacao:&#039;&#039;&#039; Classificação a ser gravada no estorno de comissão. Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Divisão:&#039;&#039;&#039; Divisão a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a divisão da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CentroCusto:&#039;&#039;&#039; Centro de Custo a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará o centro de custo da comissão de origem gerada na venda.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno&amp;diff=1133</id>
		<title>RN NotaFiscal ComissaoEstorno</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno&amp;diff=1133"/>
		<updated>2018-10-29T13:08:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é realizada pela saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, Elemento Secundário &#039;&#039;&#039;CancelarNota&#039;&#039;&#039;, Elemento Exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Classificacao:&#039;&#039;&#039; Classificação a ser registrada no registro de estorno de comissão. Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Divisão:&#039;&#039;&#039; Divisão a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CentroCusto:&#039;&#039;&#039; Centro de Custo a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
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		<title>RN NotaFiscal ComissaoEstorno</title>
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		<updated>2018-10-29T13:07:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é realizada pela saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe [NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, Elemento Secundário &#039;&#039;&#039;CancelarNota&#039;&#039;&#039;, Elemento Exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Classificacao:&#039;&#039;&#039; Classificação a ser registrada no registro de estorno de comissão. Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Divisão:&#039;&#039;&#039; Divisão a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CentroCusto:&#039;&#039;&#039; Centro de Custo a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
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		<title>RN NotaFiscal ComissaoEstorno</title>
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		<updated>2018-10-29T13:06:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é realizada pela saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe NotaFiscal[http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, Elemento Secundário &#039;&#039;&#039;CancelarNota&#039;&#039;&#039;, Elemento Exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Classificacao:&#039;&#039;&#039; Classificação a ser registrada no registro de estorno de comissão. Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Divisão:&#039;&#039;&#039; Divisão a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é realizada pela saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, Elemento Secundário &#039;&#039;&#039;CancelarNota&#039;&#039;&#039;, Elemento Exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Classificacao:&#039;&#039;&#039; Classificação a ser registrada no registro de estorno de comissão. Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Divisão:&#039;&#039;&#039; Divisão a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CentroCusto:&#039;&#039;&#039; Centro de Custo a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda.&lt;/div&gt;</summary>
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		<title>RN NotaFiscal ComissaoEstorno</title>
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		<updated>2018-10-29T13:02:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é realizada pela saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no [[NotaFiscal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe [[NotaFiscal]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, Elemento Secundário &#039;&#039;&#039;CancelarNota&#039;&#039;&#039;, Elemento Exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Classificacao:&#039;&#039;&#039; Classificação a ser registrada no registro de estorno de comissão. Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Divisão:&#039;&#039;&#039; Divisão a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CentroCusto:&#039;&#039;&#039; Centro de Custo a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
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		<title>RN NotaFiscal ComissaoEstorno</title>
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		<updated>2018-10-29T13:01:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é reali...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo estornar comissões geradas quando uma nota de devolução de venda é realizada pela saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no [[Nota Fiscal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada a classe [[NotaFiscal]]. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, Elemento Secundário &#039;&#039;&#039;CancelarNota&#039;&#039;&#039;, Elemento Exclusão &#039;&#039;&#039;Exclui&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Classificacao:&#039;&#039;&#039; Classificação a ser registrada no registro de estorno de comissão. Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Divisão:&#039;&#039;&#039; Divisão a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CentroCusto:&#039;&#039;&#039; Centro de Custo a ser gravado no estorno de comissão.  Se não for informada, pegará a classificação da comissão de origem gerada na venda.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda_-_NF-e&amp;diff=1127</id>
		<title>Nota Fiscal de Saída - NF-e</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda_-_NF-e&amp;diff=1127"/>
		<updated>2018-10-29T12:42:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Processo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Faturamento.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Atributos ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Número&#039;&#039;&#039;: é um número sequencial que identifica a nota fiscal;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Modelo da NF&#039;&#039;&#039;: identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Operação&#039;&#039;&#039;: indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Nota&#039;&#039;&#039;: indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Normal: Nota Fiscal emitida para venda; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Venda: tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Compra: tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Envio de Remessa: tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Remessa: caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Retorno de Remessa: caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ajuste: caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Id do Endereço de Faturamento&#039;&#039;&#039;: Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Id do Endereço de Entrega&#039;&#039;&#039;: Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data de Emissão&#039;&#039;&#039;: Data na qual a nota fiscal foi emitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hora Emissão&#039;&#039;&#039;: Horário no qual a nota fiscal foi emitida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data Saída&#039;&#039;&#039;: Data em que a mercadoria deixou a empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hora Saída&#039;&#039;&#039;: Horário em que a mercadoria deixou a empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Comissão do Representante&#039;&#039;&#039;: Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Comissão do Televendas&#039;&#039;&#039;: Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Frete da Transportadora&#039;&#039;&#039;: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Placa do Veículo de Transporte&#039;&#039;&#039;: Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UF do Veículo de Transporte&#039;&#039;&#039;: Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Frete do Redespacho&#039;&#039;&#039;: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Número Frete&#039;&#039;&#039;: Campo aberto para uso de terceiros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Marca&#039;&#039;&#039;: Marca da mercadoria vendida;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Espécie&#039;&#039;&#039;: Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quantidade de Volumes&#039;&#039;&#039;: Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Peso Líquido&#039;&#039;&#039;: Peso líquido dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Peso Bruto&#039;&#039;&#039;: Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Cancelada&#039;&#039;&#039;: Indica se a nota fiscal foi cancelada ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações Cancelamento&#039;&#039;&#039;: Observações que justifiquem o cancelamento da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Compensação para Devolução de Venda&#039;&#039;&#039;: Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Compensação para Devolução de Compra&#039;&#039;&#039;: Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Compra, é necessário informar o tipo de compensação financeira que o fornecedor fará para a empresa. As opções disponíveis são: Documentos a Receber (quando o fornecedor irá pagar o valor da mercadoria para a empresa); Adiantamento ao Fornecedor (A empresa fica com um haver junto ao fornecedor) e Abatimento de Documentos(baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que a empresa tenha para com o fornecedor).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Prazo por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vencimento por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Parcelas por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total (Inicial) dos Produtos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos na Moeda Padrão&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal convertido para a moeda nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Cotação da Moeda Alternativa&#039;&#039;&#039;: Cotação utilizada para fazer a conversão de moedas nessa nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos na Moeda Alternativa&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos em moeda estrangeira (configurada como padrão)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Impostos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Tributação (Lei da Transparência)&#039;&#039;&#039;: Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor das Deduções&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos que deduzem valores da nota fiscal. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Impostos que incidem na Primeira Parcela&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos que estejam configurados como incidentes no valor da primeira parcela da nota. Essa configuração é feita no [[Imposto de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total&#039;&#039;&#039;: Valor total da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Financeiro&#039;&#039;&#039;: Valor total das duplicatas da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Venda&#039;&#039;&#039;: Valor total baseado nas operações fiscais que estejam definidas como operação de venda. Essa definição é feita na [[Operação Fiscal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Baixa de Adiantamentos&#039;&#039;&#039;: Valor dos adiantamentos que serão baixados como abatimento das duplicatas geradas pela nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Embarque UF&#039;&#039;&#039;: Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Embarque Local&#039;&#039;&#039;: Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Local de Despacho&#039;&#039;&#039;:  Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Tipo de Emissão&#039;&#039;&#039;: Indica se a NFe foi emitida em regime normal, ou em regime de contingência.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Indicador de Presença&#039;&#039;&#039;: Indica se a nota fiscal foi emitida na presentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Data e Hora Contingência&#039;&#039;&#039;: Data e hora de início da operação de contingência para emissão de NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Justificativa da Contingência&#039;&#039;&#039;: Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Finalidade da Emissão&#039;&#039;&#039;: Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis:  Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Modelo&#039;&#039;&#039;: Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Status Código&#039;&#039;&#039;: Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Status Descrição&#039;&#039;&#039;: Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Chave&#039;&#039;&#039;: Chave de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Chave Referenciada&#039;&#039;&#039;: Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades Relacionadas ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Empresa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Série]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Cliente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação de Saída]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Representante]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Televendas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Moeda]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Transportadora]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Situação]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Portador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operadora de Cartão de Crédito]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Condição de Pagamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[CFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Item da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imposto da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vencimento da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Regras de Negócio ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à nota fiscal são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Comissao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Estoque]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscalComissaoTelevendas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ConfigDecimais]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN PesquisaProdutoReferencia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Obs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrcamento_HabilitaTransportadora&amp;diff=428</id>
		<title>RN FormOrcamento HabilitaTransportadora</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrcamento_HabilitaTransportadora&amp;diff=428"/>
		<updated>2018-04-17T14:05:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo exibir os campos [[Transportadora]] e tipo de frete no formulário de Orçamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia o [[Orçamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao &#039;&#039;&#039;Cadastro e Manutenção de Orçamentos (frmMovOrcamento)&#039;&#039;&#039;. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento &#039;&#039;&#039;OnLoad&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039; e tempo de Execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrcamento_HabilitaTransportadora&amp;diff=427</id>
		<title>RN FormOrcamento HabilitaTransportadora</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrcamento_HabilitaTransportadora&amp;diff=427"/>
		<updated>2018-04-17T14:04:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: /* Acoplamento */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo [[Transportadora]] no [[Orçamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no [[Orçamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo exibir os campos Transportadora e tipo de frete no formulário de Orçamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia o [[Orçamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao &#039;&#039;&#039;Cadastro e Manutenção de Orçamentos (frmMovOrcamento)&#039;&#039;&#039;. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento &#039;&#039;&#039;OnLoad&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execução&#039;&#039;&#039; e tempo de Execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormEmbalarPedidoVerificaPeso&amp;diff=318</id>
		<title>RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormEmbalarPedidoVerificaPeso&amp;diff=318"/>
		<updated>2018-03-14T12:44:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo solicitar que o usuário informe o peso dos itens que estão sendo embalados fazendo uma checagem de acordo com o percentual de tolerância informado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao formulário de embalagem de pedido(frmMovEmbalarpedido). Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;OnLoad&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PercentualTolerancia:&#039;&#039;&#039; permite incluir um percentual de tolerância para permitir a embalagem do produto incluindo um peso maior ou menor do que está no cadastro.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrcamento_HabilitaImportacaoProduto&amp;diff=317</id>
		<title>RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormOrcamento_HabilitaImportacaoProduto&amp;diff=317"/>
		<updated>2018-03-14T12:32:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar recurso para realizar a importação de produtos nos orçamentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no [[Orçamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao formulário de cadastro de orçamento(frmMovOrcamento). Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;OnLoad&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Obj. Relacionado:&#039;&#039;&#039; DataPlus.Sistemas.Faturamento.frmMovOrcamento&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormPedidoEOrcamento_InibiProdutoDuplicado&amp;diff=316</id>
		<title>RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormPedidoEOrcamento_InibiProdutoDuplicado&amp;diff=316"/>
		<updated>2018-03-14T12:24:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo não permitir que sejam incluídos produtos duplicados no Pedido de Venda e/ou no Orçamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia o [[Pedido de Venda]] e [[Orçamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada aos cadastros de pedido de venda(frmMovPedido) e orçamento(frmMovOrcamento). Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;OnLoad&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Obj. Relacionado para Pedido de Venda:&#039;&#039;&#039; DataPlus.Sistemas.Faturamento.frmMovPedido&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Obj. Relacionado para Orçamento:&#039;&#039;&#039; DataPlus.Sistemas.Faturamento.frmMovOrcamento&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormPedido_HabilitaDataEmissao&amp;diff=306</id>
		<title>RN FormPedido HabilitaDataEmissao</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormPedido_HabilitaDataEmissao&amp;diff=306"/>
		<updated>2018-03-14T11:21:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo data emissão no Pedido de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao cadastro de pedido de venda (frmMovPedido). Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;OnLoad&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormPedido_HabilitaDataEmissao&amp;diff=304</id>
		<title>RN FormPedido HabilitaDataEmissao</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_FormPedido_HabilitaDataEmissao&amp;diff=304"/>
		<updated>2018-03-14T11:16:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o campo data emissão no Pedido de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao cadastro de pedido de venda. Ela está preparada para funcionar com o elemento &#039;&#039;&#039;OnLoad&#039;&#039;&#039;, designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039; e tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Pedido_de_Compra&amp;diff=302</id>
		<title>Pedido de Compra</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Pedido_de_Compra&amp;diff=302"/>
		<updated>2018-03-14T11:03:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;O Pedido de Compra é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os pedidos de compra realizados pela empresa com o objetivo de confirmar a necessidade da empresa em relação à solicitação feita para o fornecedor, registrar os produtos já comprados aguardando somente a chegada da mercadoria e checar se os itens pedidos e valores acordados vieram conforme acordado. Sendo assim a formalização do Processo de Compras aberto anteriormente pela cotação ou dos pedidos gerados direto na rotina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Processo ==&lt;br /&gt;
O Pedido de Compra é parte integrante do [[Processo de Compras]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Atributos ==&lt;br /&gt;
O Pedido de Compra possui uma série de informações que devem ser preenchidas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Número do Pedido:&#039;&#039;&#039; É o número sequencial que identifica o pedido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data de Emissão:&#039;&#039;&#039; Data na qual o pedido foi emitido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Prazo:&#039;&#039;&#039; Numero de dias previsto para entrega da mercadoria comprada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Frete da Transportadora:&#039;&#039;&#039; Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Prazo por Extenso:&#039;&#039;&#039; Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de compra em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vencimento por Extenso:&#039;&#039;&#039; Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de compra em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total dos Produtos:&#039;&#039;&#039; Valor total dos produtos do pedido de compra considerando o valor unitário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Impostos:&#039;&#039;&#039; Valor total dos impostos apurados nesse pedido de compra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ValorTotal:&#039;&#039;&#039; Valor total do pedido de compra considerando o valor total dos produtos mais os impostos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações do Pedido:&#039;&#039;&#039; Campo aberto para constar as informações referentes ao pedido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades Relacionadas ==&lt;br /&gt;
O Pedido de Compra possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um pedido necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Cotação]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Empresa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fornecedor]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação de Entrada]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Comprador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Moeda]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Produto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Transportadora]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Condição de Pagamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Impostos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Liberação do Pedido de Compra]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades que compõe o Pedido de Compra==&lt;br /&gt;
O pedido de compra possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias o pedido é também composto por entidades que pertencem a ele, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio pedido de compra. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Item do Pedido de Compra]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Impostos do Pedido de Compra]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vencimento do Pedido de Compra]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Regras de Negócio ==&lt;br /&gt;
O Pedido de Compra pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao pedido de compra são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_PedidoCompra_EnvioCopia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_PedidoCompra_EnvioCopia&amp;diff=301</id>
		<title>RN PedidoCompra EnvioCopia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_PedidoCompra_EnvioCopia&amp;diff=301"/>
		<updated>2018-03-14T11:00:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo enviar um e-mail automaticamente do pedido de compra ao gravar um Pedido...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo enviar um e-mail automaticamente do pedido de compra ao gravar um [[Pedido de Compra]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Pedido de Compra]]. Ela está preparada para funcionar com o método &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Depois&#039;&#039;&#039; e designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades ==&lt;br /&gt;
IdRelatorio: Código do relatório que será chamado para ser acoplado no corpo do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IdContato: Id do contato do fornecedor associado ao pedido que receberá o e-mail. No cadastro de parceiros, temos a área de Telefones/Emails/Contatos, a informação contida na coluna &amp;quot;Descrição&amp;quot;, é o ID de contato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Remetente: Endereço de e-mail do remetente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ServidorSMTP: Servidor de e-mail SMTP que será utilizado para o envio do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
UsuarioSMTP: Usuário SMTP que será utilizado para o envio do e-mail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SenhaSMTP: Senha do usuário SMTP.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Item_do_Pedido_de_Venda&amp;diff=300</id>
		<title>Item do Pedido de Venda</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Item_do_Pedido_de_Venda&amp;diff=300"/>
		<updated>2018-03-14T10:38:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Item do Pedido de Venda ==&lt;br /&gt;
Os Itens são entidades agregadas ao Pedido de Venda que representam os itens do mesmo. Podem existir diversos itens agregados. Os itens do Pedido de Venda representam os produtos pertencentes ao mesmo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Atributos ==&lt;br /&gt;
O item do Pedido de Venda possui uma série de informações sobre o produto, quantidades, valor, etc., relacionados, como segue:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Item:&#039;&#039;&#039; Identifica através de código sequencial o número do item do pedido no sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Produto:&#039;&#039;&#039; Identifica através do código o produto a ser inserido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Descrição do Produto:&#039;&#039;&#039; Descrição do Produto, podendo ser a descrição do produto indicado ou uma descrição informada pelo usuário, caso assim esteja configurado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unidade de Venda (Un. Venda):&#039;&#039;&#039; Unidade de venda do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unidade de Grade 1:&#039;&#039;&#039; Id. da Linha da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unidade de Grade 2:&#039;&#039;&#039; Id. da Coluna da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Descrição Unidade de Grade 1:&#039;&#039;&#039; Descrição da Linha da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Descrição Unidade de Grade 2:&#039;&#039;&#039; Descrição da Linha da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Operação Fiscal do Produto (Op. Fiscal):&#039;&#039;&#039; Código para identificar a qual [[Operação Fiscal]] o produto pertence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CFOP:&#039;&#039;&#039; Identifica o número do CFOP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Descrição da Operação Fiscal (Descr. Op. Fiscal):&#039;&#039;&#039; Descreve o nome da operação do CFOP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quantidade Faturada do Produto (Qtde Fat.):&#039;&#039;&#039; Mostra a quantidade faturada do produto específico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quantidade Cancelada do Produto (Qtde Canc.):&#039;&#039;&#039; Mostra a quantidade cancelada do produto específico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quantidade do Produto (Qtde):&#039;&#039;&#039; Quantidade do produto no pedido de venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quantidade de Venda do Produto (Qtde Venda):&#039;&#039;&#039; Mostra a quantidade vendida do produto específico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Inicial do Produto (Vr. Inicial):&#039;&#039;&#039; Valor inicial do produto, carregado pelo sistema, baseado nas configurações de preço de venda. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Unitário em R$ (Vr. Unitário):&#039;&#039;&#039; Valor unitário do produto (informado pelo usuário ou definido pelo sistema).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Unitário Original em U$ (Vr. Unitário Original):&#039;&#039;&#039; Valor unitário informado no item relacionado com o item do pedido de venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Inicial Original do Produto (Vr. Inicial Original):&#039;&#039;&#039; Valor inicial original do produto, carregado pelo sistema, baseado nas configurações de preço de venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Unidade Venda do Produto (Vr. Unid. Venda):&#039;&#039;&#039; Valor na unidade de venda do item.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total do Produto (Vr. Total):&#039;&#039;&#039; Preço total de venda do produto específico, leva em consideração seu preço unitário e a quantidade inserida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observação do Produto:&#039;&#039;&#039; Campo que pode conter informações específicas sobre o produto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Item Representante do Produto (Item Repr):&#039;&#039;&#039; Identifica o item do representante, geralmente é utilizado quando o código do produto é diferente entre as partes relacionadas (Empresa e Cliente).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ExcluirNaGravacao (Ex):&#039;&#039;&#039; Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do Pedido de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Desconto do Produto (Vr. Descto):&#039;&#039;&#039; Valor a ser descontado no valor unitário do produto específico. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Percentual Desconto do Produto (Perc. Descto):&#039;&#039;&#039; Valor em percentagem a ser descontado no valor unitário do produto específico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades Relacionadas ==&lt;br /&gt;
O Item do Pedido de Venda possui relação com outras entidades do sistema. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Produto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Grade de Estoque]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação Fiscal]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente&amp;diff=298</id>
		<title>RN NotaFiscal CodigoNomeCliente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente&amp;diff=298"/>
		<updated>2018-03-13T20:54:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo concatenar o código do cliente junto ao nome &amp;quot;NomeCliente (CodigoCliente)&amp;quot; na emissão de uma [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta concatenação influenciará diretamente ao XML da NF-e e impressão da Danfe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar com o método &#039;&#039;&#039;grava&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039; e designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda_-_NF-e&amp;diff=297</id>
		<title>Nota Fiscal de Saída - NF-e</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Sa%C3%ADda_-_NF-e&amp;diff=297"/>
		<updated>2018-03-13T20:52:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Processo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Faturamento.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Atributos ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Número&#039;&#039;&#039;: é um número sequencial que identifica a nota fiscal;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Modelo da NF&#039;&#039;&#039;: identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Operação&#039;&#039;&#039;: indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Nota&#039;&#039;&#039;: indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Normal: Nota Fiscal emitida para venda; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Venda: tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Compra: tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Envio de Remessa: tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devolução de Remessa: caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Retorno de Remessa: caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ajuste: caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Id do Endereço de Faturamento&#039;&#039;&#039;: Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Id do Endereço de Entrega&#039;&#039;&#039;: Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data de Emissão&#039;&#039;&#039;: Data na qual a nota fiscal foi emitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hora Emissão&#039;&#039;&#039;: Horário no qual a nota fiscal foi emitida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Data Saída&#039;&#039;&#039;: Data em que a mercadoria deixou a empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hora Saída&#039;&#039;&#039;: Horário em que a mercadoria deixou a empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Comissão do Representante&#039;&#039;&#039;: Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Comissão do Televendas&#039;&#039;&#039;: Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Frete da Transportadora&#039;&#039;&#039;: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Placa do Veículo de Transporte&#039;&#039;&#039;: Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UF do Veículo de Transporte&#039;&#039;&#039;: Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Frete do Redespacho&#039;&#039;&#039;: Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Número Frete&#039;&#039;&#039;: Campo aberto para uso de terceiros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Marca&#039;&#039;&#039;: Marca da mercadoria vendida;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Espécie&#039;&#039;&#039;: Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quantidade de Volumes&#039;&#039;&#039;: Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Peso Líquido&#039;&#039;&#039;: Peso líquido dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Peso Bruto&#039;&#039;&#039;: Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações&#039;&#039;&#039;: Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Cancelada&#039;&#039;&#039;: Indica se a nota fiscal foi cancelada ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Observações Cancelamento&#039;&#039;&#039;: Observações que justifiquem o cancelamento da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Compensação para Devolução de Venda&#039;&#039;&#039;: Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipo de Compensação para Devolução de Compra&#039;&#039;&#039;: Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Compra, é necessário informar o tipo de compensação financeira que o fornecedor fará para a empresa. As opções disponíveis são: Documentos a Receber (quando o fornecedor irá pagar o valor da mercadoria para a empresa); Adiantamento ao Fornecedor (A empresa fica com um haver junto ao fornecedor) e Abatimento de Documentos(baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que a empresa tenha para com o fornecedor).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Prazo por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vencimento por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Parcelas por Extenso&#039;&#039;&#039;: Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total (Inicial) dos Produtos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos na Moeda Padrão&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos da nota fiscal convertido para a moeda nacional.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Cotação da Moeda Alternativa&#039;&#039;&#039;: Cotação utilizada para fazer a conversão de moedas nessa nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Produtos na Moeda Alternativa&#039;&#039;&#039;: Valor total dos produtos em moeda estrangeira (configurada como padrão)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Impostos&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Tributação (Lei da Transparência)&#039;&#039;&#039;: Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor das Deduções&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos que deduzem valores da nota fiscal. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor dos Impostos que incidem na Primeira Parcela&#039;&#039;&#039;: Valor total dos impostos que estejam configurados como incidentes no valor da primeira parcela da nota. Essa configuração é feita no [[Imposto de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Total&#039;&#039;&#039;: Valor total da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor Financeiro&#039;&#039;&#039;: Valor total das duplicatas da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Venda&#039;&#039;&#039;: Valor total baseado nas operações fiscais que estejam definidas como operação de venda. Essa definição é feita na [[Operação Fiscal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Valor da Baixa de Adiantamentos&#039;&#039;&#039;: Valor dos adiantamentos que serão baixados como abatimento das duplicatas geradas pela nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Embarque UF&#039;&#039;&#039;: Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Embarque Local&#039;&#039;&#039;: Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Local de Despacho&#039;&#039;&#039;:  Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Tipo de Emissão&#039;&#039;&#039;: Indica se a NFe foi emitida em regime normal, ou em regime de contingência.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Indicador de Presença&#039;&#039;&#039;: Indica se a nota fiscal foi emitida na presentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Data e Hora Contingência&#039;&#039;&#039;: Data e hora de início da operação de contingência para emissão de NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Justificativa da Contingência&#039;&#039;&#039;: Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Finalidade da Emissão&#039;&#039;&#039;: Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis:  Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Modelo&#039;&#039;&#039;: Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Status Código&#039;&#039;&#039;: Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Status Descrição&#039;&#039;&#039;: Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Chave&#039;&#039;&#039;: Chave de validação da NFe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NFe Chave Referenciada&#039;&#039;&#039;: Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades Relacionadas ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Empresa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Série]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Cliente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação de Saída]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operação Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Representante]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Televendas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Moeda]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Transportadora]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Situação]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Portador]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Operadora de Cartão de Crédito]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Condição de Pagamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[CFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Item da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imposto da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Vencimento da Nota Fiscal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Regras de Negócio ==&lt;br /&gt;
A nota fiscal pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à nota fiscal são:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Comissao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_Estoque]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscalComissaoTelevendas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente&amp;diff=296</id>
		<title>RN NotaFiscal CodigoNomeCliente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente&amp;diff=296"/>
		<updated>2018-03-13T20:50:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Criou página com &amp;#039;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo concatenar o código do cliente junto ao nome &amp;quot;NomeCliente (CodigoCliente)&amp;quot;...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo concatenar o código do cliente junto ao nome &amp;quot;NomeCliente (CodigoCliente)&amp;quot; na emissão de uma [[Nota Fiscal de Saída]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta concatenação influenciará diretamente ao XML da NF-e e impressão da Danfe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Acoplamento ==&lt;br /&gt;
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Saída]]. Ela está preparada para funcionar com o método &#039;&#039;&#039;gravar&#039;&#039;&#039;, tempo de execução &#039;&#039;&#039;Antes&#039;&#039;&#039; e designador &#039;&#039;&#039;Execucao&#039;&#039;&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Dataplus_Server_App&amp;diff=124</id>
		<title>Dataplus Server App</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Dataplus_Server_App&amp;diff=124"/>
		<updated>2018-01-09T12:58:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;O Dataplus Server App é um aplicativo de servidor criado e mantido pela DataPlus Sistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este aplicativo deve ser instalado e inicializado em um computador da rede.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seu objetivo é executar regras de negócios que são acopladas a ele a cada dez segundos, cada regra executada fará seu respectivo objetivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obs: Edição da página ainda não finalizada.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Dataplus_Server_App&amp;diff=123</id>
		<title>Dataplus Server App</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Dataplus_Server_App&amp;diff=123"/>
		<updated>2018-01-09T12:57:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruno: Edição não finalizada.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;O Dataplus Server App é um aplicativo de servidor criado e mantido pela DataPlus Sistemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este aplicativo deve ser instalado e inicializado em um computador da rede.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seu objetivo é executar regras de negócios que são acopladas a ele a cada dez segundos, cada regra executada fará seu respectivo objetivo.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>
	</entry>
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